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老師,你好!有一筆19年的管理費(fèi)辦公費(fèi),有進(jìn)項(xiàng)稅,由于當(dāng)時(shí)認(rèn)證了,也抵扣了,做賬的時(shí)候忘記記應(yīng)交稅費(fèi)了?今年該怎么調(diào)整?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2021-03-09 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-09 18:21

你好? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用? 這樣來調(diào)整 。 借? ?以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)??

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快賬用戶2851 追問 2021-03-09 19:52

老師,不應(yīng)該是先沖紅,做個(gè)正確的憑證,然后在怎么調(diào)增,我就是損益的時(shí)候不知道怎么做?借:管理費(fèi)用,貸銀行存款 沖紅,然后做一個(gè)正確的借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸 銀行存款 后面的呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 19:55

?你好? ?直接調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅就行了。 之前是含稅金額 直接做費(fèi)用去了。 現(xiàn)在直接 做進(jìn)項(xiàng)稅沖你 費(fèi)用去就行了。 你不用去動(dòng)銀行存款 科目哈。? ?

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快賬用戶2851 追問 2021-03-09 20:02

好的,懂了

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齊紅老師 解答 2021-03-09 20:13

沒事的。 希望能幫到你? ? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)。? ??

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你好? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用? 這樣來調(diào)整 。 借? ?以前年度損益調(diào)整-? 管理費(fèi)用貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)??
2021-03-09
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-20
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -10000, 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300 分錄都在借方一正一負(fù),金額不大,不更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表了,更正太辛苦了
2024-08-03
你好,同學(xué)。把計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的金額記上進(jìn)項(xiàng)然后沖減相應(yīng)金額的未分配利潤(rùn)
2021-04-20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清交,多做的銷售費(fèi)用調(diào)增
2022-04-22
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