您好,貸方是做銷項稅的,只不過可以下個月繳納,這個就行
老師 我10月份申報納稅忘記報其他業(yè)務(wù)收入,借:庫存貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項,但是賬務(wù)處理已經(jīng)做了價稅分離,我這個月可以把上個10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個月 做個價稅分離呢?或者怎么處理最為妥當(dāng)呢
老師我增值稅退稅的分錄做的不是借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是4月份的賬,我這個月把它紅沖后重新做對的,那后面附憑證嗎?4月的收款憑證還在放4月份嗎?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項) 還是這樣做嗎?下月直接把這個銷項稅交上,有滯納金吧? 如果不這樣做的話怎么調(diào)整做賬
是的,就這樣做,下個月繳納,是沒有滯納金的
老師是4月份收到的退稅,不是5月份 5月份的六月繳納申報,我這個銀行收到的是4月份,正常應(yīng)該5月初繳納申報,也是按照你說的做分錄6月份繳納,沒有滯納金?
可以不用應(yīng)交增值稅科目嗎,都做在其他業(yè)務(wù)收入里面
對啊,這個是不需要繳納滯納金的,需要應(yīng)交增值稅的