稅后 你稅后是啥,你說收入總額還是啥,這個?

公司小規(guī)模納稅人,所得稅核定征收。2020年第二季度稅后金額14563.11,第三季度稅后金額512919.77第四季度稅后金額451630.1,年終所得稅匯算清繳本年合計數(shù)979112.98對嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅,本年累計金額,是第二季度的數(shù)還是第一季度+第二季度的數(shù)呢? 謝謝
請問:第2季度繳納所得稅后,第三季度虧損,第四季度盈利金額還虧損8萬,有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應該申請退稅,匯算清繳的稅金還計提嗎?
第二季度繳納所得稅4000元后,第三季度虧損6w ,預計第四季度也是虧損,那么年終匯算清繳怎么才能不讓稅務局退稅啊,需要減少第四季度的支出嗎?
公司4月份成立 第二季度利潤總額7W繳納所得稅0.35w,第三季度虧損了6w ,預計第四季度沒有收入,那么年終匯算清繳怎樣才能不退稅啊
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
稅后收入總額
你是公司交企業(yè)所得稅?不看稅后收入,你申報所得稅,收入總額填寫是1-4季度之和,也是你利潤表上面本年累計數(shù),營業(yè)收入%2B營業(yè)外收入之和
我說了公司所得稅核定征收,我們這邊所得稅核定征收,按開票金額核定征收。這是我填寫的收入金額
最后我感覺不對,好像所得稅多交了364.08元
你這個享受免稅這個月這個稅率是不是開1%?=512919.77%2B451630.1%2B14563.11%2B14563.11*1% 還有一個季度申報表可以再截圖看下嗎
第一季度沒有開票
全年開票稅后金額就這三個數(shù),我叫了三次所得稅,分別是364.08,12822.99,10926.68其中最后這個10926.68申請退稅了,所以在年終所得稅匯算清繳這張表格里面沒有看到所得稅實際繳納金額。我們的收入都是開票的,只是成本發(fā)票收集不全所以所得稅核定征收。
=512919.77%2B451630.1%2B14563.11%2B14563.11*1% 是不是都開1%這個填寫收入總額填寫這個,匯算清繳
是按照1%填寫收入的
=512919.77%2B451630.1%2B14563.11%2B14563.11*1%? 收入總額填寫是這個,金額, 979258.6