你好,之前的籃子發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都需要給購買方的。
購買方取得專票,抵扣了,之后發(fā)現(xiàn)開錯了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發(fā)票,又開具了藍字發(fā)票。想問一下,購買方之前認證的發(fā)票需要寄回給銷售方嗎
老師,請問一下購買方當月把發(fā)票認證了,次月因發(fā)票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發(fā)票一起退給銷售方了,銷售方根據紅字開了負票,那負票需要回寄給購買方嗎?還是說負票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
老師,專票退回重開,跨月了,如果購買方抵扣了,那是不是由購買方填寫紅字信息表,銷售方跟購買方要紅字信息表過來開發(fā)票。那原來的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票要收回來嗎
您好,我方是購買方,且已經開了紅字信息表,請問對方開了紅字發(fā)票后,是要寄紅字發(fā)票給我們就行,還是還要紅字信息表和紅字發(fā)票一起寄回給我們
個稅更正申報,剛填寫的專項目附加扣除前面幾個月可以用嗎
個體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
有限責任公司,如果公司注銷的時候,賬上有利潤100萬未分配給股東,公司注銷的時候,是不是這100萬分配給股東還要交個人所得稅? 如果是個人獨資企業(yè),賬上有100萬的利潤。平時已經交了經營所得個人所得稅。在注銷的時候,是不是就不需要再交個人所得稅?
以前年度房租收入計提多了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?
租賃電動叉車月付預付款是計入管理費用還是應付賬款,怎么做分錄,預付了7月份的和已經支付了6月份20天的賬款
老師好,請問員工機票如何做賬呢?
出口退稅產品入庫日期不對,會查嗎
老師,我們本身生產出口貨物,但是老板不愿意用這個生產企業(yè)出口退稅,要單獨成立一個進出口貿易公司,把貨物賣給貿易公司,再從貿易公司出口退稅,有沒有這個必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個更多?
出口退稅產品入庫日期不對,會查嗎
原料,領料單,產品入庫,按照真實的來,公沒有領料單不知道領多少,月月盤庫,盤點庫存保持一致,暫估成本
發(fā)票認證之后,不需要把發(fā)票退回去。
現(xiàn)在是要退票哦,就是進項轉出
你好 是的,需要進項轉出。
跨月退票
那我已經開了紅字,然后藍票和紅字一起寄給銷售方,銷售方開了負票不是和藍票以及紅字表一起存檔的?
你好 是的,是的是的。
我還是沒懂,那負票應該在誰那里存檔?
負數(shù)發(fā)票的第二和第三聯(lián)在你這邊 第一聯(lián)還是在他自己那里呀。
可是藍票不在我這里了哦
收不回來嗎 能要回來嗎
他只寄回紅字和負票給我而已
紅字和負數(shù)不就是一個發(fā)票
那負票不是應該和藍票以及紅字放一起的嗎
不是 都是單獨做賬的
那我把藍票和紅字都給銷售方存檔也可以的吧?
你認證了根據政策不需要退回去 這個不退票拿來做賬
哦哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。