你好 借銷售費(fèi)用 -傭金支出貸庫存現(xiàn)金 。 需要有發(fā)票 同時(shí)還得代扣代繳個(gè)稅的
付給其他單位員工幫我們銷售的返費(fèi)怎么掛科目,我們現(xiàn)金支付
有個(gè)項(xiàng)目掛靠的其他單位的,他們給我們開票收的稅金,我們填付款申請(qǐng)單的時(shí)候怎么填呢,
老師,報(bào)銷費(fèi)用沒有從本公司支付,而是通過其他單位支付(其他單位也是我們自己的公司),怎么掛往來
你好老師,我呢單位給員工提供宿舍,要收他們的押金1000,他們辭職時(shí)再付給他們,但有一個(gè)員工辭職后,他們的宿舍押金沒退完人家就走了,這樣就在我們的其他應(yīng)付款掛著,這種情況我們?cè)趺促~務(wù)處理
您好,我們公司的老會(huì)計(jì),在掛員工的賬時(shí)做的分錄是,借:管理/銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收,為什么不直接用其他應(yīng)付款呢 這個(gè)是,我們要支付給員工的報(bào)銷款,就是還沒有支付前,會(huì)先掛賬,就做的這樣的分錄
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
我們內(nèi)賬來的
只有一張表格
你好? 那就直接做? ?借銷售費(fèi)用 -傭金支出貸庫存現(xiàn)金
我們是做電柜箱的,購(gòu)買銘牌費(fèi)用掛什么?管理費(fèi)用還是制作費(fèi)用?貸庫存現(xiàn)金
你好? ? 這個(gè)?銘牌費(fèi)用 是用于你們電柜箱 嗎???
是的,我們超品上的銘牌,怎么掛科目
?你好? ?這個(gè)是 計(jì)入制造費(fèi)用去。 到時(shí)計(jì)入生產(chǎn)成本去。? ? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 箱子的成本去。??