你好同學,不夠支付怎么又支付給其他單位是什么意思?

老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數額大。
老師,我們公司是施工單位,在施工過程中我們代業(yè)主單位支付了一些費用,當時我記的其他應收款,這些費用一直掛在賬上,時間有的有幾年了,后來我問我們經營的這部分費用,他們說已經在我們正常結算時候以其他費用的名義補給我們了,現(xiàn)在我要沖這些其他應收款,如何沖,需要什么附件?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應付/其他應收。 1.他們應該支付給我們的,借:其他應收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應付款。我其他應收這邊應該怎么調賬
您好,我們公司的老會計,在掛員工的賬時做的分錄是,借:管理/銷售費用,貸:其他應收,為什么不直接用其他應付款呢 這個是,我們要支付給員工的報銷款,就是還沒有支付前,會先掛賬,就做的這樣的分錄
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據入賬嗎
國家電網電費怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務,怎么記賬啊?是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證
請問已經付款的憑證還需要老板補簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費用化嗎
老師 出口服務免增值稅的主要是指哪些服務呢
老師你好,每個月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個一千元能在稅前扣除嗎
資產負債表的未分配利潤高,可以通過多申報工資和獎金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計殘值,有稅務風險嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個月960,實際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個月640,每個月我讓員工給公司轉回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務招待費按照實際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進行稅務籌劃才能充分利用這個政策?
用工會經費支付給了往來單位,現(xiàn)在工會經費賬戶的錢不夠支付,我們是是從公司賬戶轉給工會經費賬戶,掛賬是其他應收款,還需要還給公司賬戶
支付給往單位只要是工會支付的活動經費,舉辦活動的支出
你好同學,工會有錢了還回來。
就這樣一直循環(huán)往復的從公司賬戶轉賬,可以嘛?
公司給工會撥錢不
計提的有工會經費
你給工會撥付經費時 借管理費用 貸其他應收款 就平了