你好,每一家公司的單獨(dú)申報(bào)的呢
老師,你好,老板有甲乙丙幾家公司,A員工在甲公司簽合同發(fā)工資,那他在甲乙丙公司都有標(biāo)書(shū)提成,我是可以把在乙丙的提成對(duì)公轉(zhuǎn)到甲公司一起申報(bào)個(gè)稅,還是每家公司需要單獨(dú)申報(bào)?
老師,可以幫我做一個(gè)公司業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)流程梳理嗎?我老板現(xiàn)在有甲,丙2個(gè)公司,甲公司是丙公司的母公司,甲公司100%控股丙公司,而且甲,丙公司是同一個(gè)法人,還有一個(gè)乙公司,我們甲公司占20%股權(quán),乙公司和丙公司之間沒(méi)有什么聯(lián)系,甲公司是一般納稅人,乙公司和丙公司都是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在幾個(gè)公司主要分別負(fù)責(zé)的是,甲公司負(fù)責(zé)的是采購(gòu),乙公司負(fù)責(zé)的是加工,丙公司負(fù)責(zé)的是銷(xiāo)售,這幾個(gè)公司怎么運(yùn)轉(zhuǎn)能合理節(jié)省稅負(fù)并且合理呢?
甲乙丙丁四家公司(幾乎可以算一個(gè)老板),工作人員幾乎都是跟甲公司簽訂的勞動(dòng)合同,乙丙丁三家公司幾乎沒(méi)人或者只有法人,但簽訂的業(yè)務(wù)收入訂單和款項(xiàng)都是入的乙丙丁,然后由乙丙丁給甲公司轉(zhuǎn)賬發(fā)工資和其他支出,轉(zhuǎn)賬后甲公司根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額開(kāi)票,這樣是否合理呢?是否為虛開(kāi)發(fā)票呢?
甲乙簽訂了材料合同,甲欠乙20萬(wàn); 甲丙簽訂了服務(wù)合同,甲欠丙10萬(wàn),丙欠丁30萬(wàn)。 乙和丙公司是同一個(gè)老板,現(xiàn)在丙委托甲幫忙代付丁30萬(wàn),沖抵甲欠乙20萬(wàn)和甲欠丙10萬(wàn),可以的嗎?是否符合法律法規(guī),需要怎么提供資料?或者有沒(méi)有更好的解決方法。(乙丙公司賬戶(hù)出現(xiàn)問(wèn)題,無(wú)法直接對(duì)外付款)希望老師一一解疑,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,丙單位的上級(jí)公司是乙公司,丙和乙都屬于甲集團(tuán)。甲集團(tuán)要求,各家起按照上年實(shí)發(fā)工資總額的1.5%計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)的20%上交總公司乙,再有乙上交甲集團(tuán)。但是乙只給丙單位開(kāi)了收據(jù)。我方是丙方,請(qǐng)問(wèn)老師,丙單位這部分支出的職工教育經(jīng)費(fèi),可以在2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么。謝謝
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
那這個(gè)算工資薪金所得還是勞務(wù)報(bào)酬所得啊
按照工資薪金申報(bào)的呢
每個(gè)都是么,還是只有甲公司是工資薪金所得,乙丙是勞務(wù)報(bào)酬所得
是的,都申報(bào)工資薪金最后匯算就行
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒