同學(xué)你好 算的 借其他應(yīng)收款 貸其他貨幣資金
老師您好,請(qǐng)問(wèn)法人把公司的微信支付寶的錢(qián)轉(zhuǎn)他個(gè)人戶(hù)里算他借公司款嗎,應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶(hù) 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)的) 庫(kù)存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫(kù)存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的,沖應(yīng)收賬款嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶(hù) 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)的) 庫(kù)存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫(kù)存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶(hù) 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)的) 庫(kù)存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫(kù)存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
你好,老師!用公司的法人,就是老板的個(gè)人賬戶(hù)綁定微信支付寶收貨款,然后轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù),怎樣操作是合稅法的呢?
我的電腦是5月14號(hào)買(mǎi)的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣(mài)給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤(pán)點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專(zhuān)家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開(kāi)的發(fā)票(單位名稱(chēng)有誤原因),又重新開(kāi)正確的發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)
老板有好幾個(gè)子公司的公戶(hù)賬戶(hù),這幾個(gè)賬戶(hù)只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類(lèi)的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開(kāi)什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
他是用這個(gè)錢(qián)來(lái)發(fā)工資跟買(mǎi)材料的,公司向法人借的款沒(méi)有這么多,但是轉(zhuǎn)過(guò)去法人賬上的更多,應(yīng)該怎么做
那就做成代發(fā)工資就行了
用其他應(yīng)付款嗎
對(duì)的 都用一個(gè)往來(lái)科目就行了
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝