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假設(shè)某企業(yè),2020年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為-95萬(wàn),有5萬(wàn)廣告費(fèi)不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)。2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)90萬(wàn),有10萬(wàn)廣告費(fèi)不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)2021年應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算?

2021-03-07 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-07 16:09

一、2020年可以彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得額是虧損90萬(wàn)元(-95%2B5=-90萬(wàn)元)。 二、2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)是90萬(wàn)元,有10萬(wàn)元不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn)元,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是90%2B10=100萬(wàn)元。 三、彌補(bǔ)以前年度的虧損90萬(wàn)元(2020年虧損90萬(wàn)元),最終需要繳稅的應(yīng)納稅所得額是100-90=10萬(wàn)元 四、2021年應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn)元。需要繳納的企業(yè)所得稅是:10*25%*20%=0.5萬(wàn)元

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快賬用戶3038 追問(wèn) 2021-03-07 16:16

請(qǐng)問(wèn)為什么乘20%

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齊紅老師 解答 2021-03-07 16:16

這個(gè)是小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率。

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一、2020年可以彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得額是虧損90萬(wàn)元(-95%2B5=-90萬(wàn)元)。 二、2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)是90萬(wàn)元,有10萬(wàn)元不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn)元,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是90%2B10=100萬(wàn)元。 三、彌補(bǔ)以前年度的虧損90萬(wàn)元(2020年虧損90萬(wàn)元),最終需要繳稅的應(yīng)納稅所得額是100-90=10萬(wàn)元 四、2021年應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn)元。需要繳納的企業(yè)所得稅是:10*25%*20%=0.5萬(wàn)元
2021-03-07
你好 ,2021年應(yīng)納稅所得額為0
2021-03-07
您好,計(jì)算過(guò)程如下 1. 招待費(fèi)限額1=6000*0.005=30,限額2=180*60%=108,因此招待費(fèi)允許扣除金額是30萬(wàn)元 2. 廣宣費(fèi)限額=6000*15%=900,本年度加上年結(jié)轉(zhuǎn)=800+150=950,超過(guò)900,廣宣費(fèi)允許扣除金額是900 3. 捐贈(zèng)限額=900*12%=108,允許扣除金額是108 4. 福利費(fèi)限額=1000*14%=140,實(shí)際發(fā)生100,福利費(fèi)允許扣除100 5. 職工教育經(jīng)費(fèi)限額=1000*8%=80,實(shí)際發(fā)生40,教育經(jīng)費(fèi)允許扣除40 6. 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=10000*2%=20,發(fā)生10萬(wàn),工費(fèi)經(jīng)費(fèi)允許扣除10萬(wàn) 7. 應(yīng)納稅所得額=900+(180-30)-100+(150-108)=992 應(yīng)納稅額=992*25%=248
2022-06-14
你好,有一個(gè)具體的業(yè)務(wù)背景嗎?如果沒有的話,招待費(fèi)按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五 廣告宣傳費(fèi)按收入的15% 利息不超過(guò)銀行同期貸款利率 公益性的覺得按利潤(rùn)的12% 稅收滯納金罰款不允許抵扣
2022-12-27
你好 有業(yè)務(wù)背景的嗎
2022-12-27
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