借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 可以

老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款,財務(wù)費用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財務(wù)費用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款,財務(wù)費用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財務(wù)費用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進行調(diào)整,不每張憑證進行調(diào)整,憑證近三年每個月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會計準(zhǔn)則!
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對,從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金,工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額,實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒有預(yù)收賬款的客戶明細 總之亂得很
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
收到材料發(fā)票呢,是建筑行業(yè),需要工程施工這個科目過度嗎
還有24年采購的固定資產(chǎn)中央空調(diào)十幾萬也沒入賬,基本戶付清款,這個怎么補,還是專票
可以 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款, 然后次月開始折舊,根據(jù)收益部門 借以前年度損益調(diào)整等 貸累計折舊