個(gè)稅系統(tǒng)中的專項(xiàng)附加扣除信息受采集是否是員工個(gè)人所得稅app提交過(guò),系統(tǒng)才會(huì)更新信息
問(wèn),之前一直自然人個(gè)稅正常報(bào)稅,現(xiàn)在中途接手,電腦新裝自然人個(gè)稅系統(tǒng),員工信息都沒有,是要從新填寫員工信息采集嗎?專項(xiàng)附加扣除也要采集嗎?現(xiàn)在專附加扣除信息不是員工自己在手機(jī)客戶端填報(bào)嗎?公司還得填嗎?
個(gè)稅系統(tǒng)中的專項(xiàng)附加扣除信息受采集是否是員工個(gè)人所得稅app提交過(guò),系統(tǒng)才會(huì)更新信息,還是要手動(dòng)添加的
老師,想問(wèn)一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題,如果員工在手機(jī)APP上把專項(xiàng)附加扣除填好了,我這邊是不是只需要在個(gè)稅系統(tǒng)上那個(gè)專項(xiàng)附加扣除信息采集那里下載更新就可以了?
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)扣繳端出現(xiàn)提示信息 系統(tǒng)檢測(cè)到有新的專項(xiàng)扣除信息可以下載更新,請(qǐng)通過(guò)專項(xiàng)附加扣除信息采集菜單進(jìn)行下載更新,但去點(diǎn)擊專項(xiàng)附加扣除信息采集時(shí)又出現(xiàn)提示信息 請(qǐng)先進(jìn)行人員信息采集并報(bào)送成功后再進(jìn)行下載更新。都是讓員工自己把信息填在個(gè)人所得稅app上的
個(gè)人在自己手機(jī)個(gè)稅APP上做了專項(xiàng)附加扣除的,那公司申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)那里還要再給他做專項(xiàng)附加扣除信息采集嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)