你好,是的,可以合并到2月份里,不是必須單獨(dú)申報(bào),你看看是合并當(dāng)月少交稅,還是單獨(dú)申報(bào)少交
是不是只要跟工地掛鉤的勞務(wù),都不能開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
國(guó)際稅收到計(jì)算題,為什么在國(guó)外已經(jīng)交了所得稅還要再預(yù)提所得稅
會(huì)計(jì)學(xué)堂在哪里下載出貨單
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費(fèi)給被掛靠方?
簽證費(fèi)開票的稅收分類應(yīng)該是?
老師您好,有一個(gè)公司一年多沒有申報(bào)稅,現(xiàn)在想讓申報(bào)需要怎樣辦理
請(qǐng)問下公司要注銷,賬面上有庫(kù)存材料和商品,可以降價(jià)分配給股東嗎?但不收款,視同銷售收入嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)取得港雜費(fèi)發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個(gè)月沒發(fā)工資了,我是財(cái)務(wù),目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導(dǎo)一下 我這個(gè)外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
核算是部分人員單獨(dú)申報(bào),部分人員合并申報(bào),這樣可以嗎老師,合并申報(bào)的會(huì)不會(huì)在21年先預(yù)繳個(gè)稅呢
你好,可以的,不同人不同處理方法
如果有應(yīng)納稅所得額就需要繳納稅金了
合并申報(bào)的會(huì)不會(huì)在21年先預(yù)繳個(gè)稅呢?收入高了呢
會(huì)啊,只要你超過扣除額就會(huì)繳納的,
就是有稅額要交,其實(shí)合并申報(bào)人員是不用交個(gè)稅的,不超6萬,這樣合并了就要交稅了
但單獨(dú)申報(bào)是一定要繳納稅金的,看看哪個(gè)繳稅少
老師,本來員工年收入不足6萬,加上年終獎(jiǎng)也不用繳納個(gè)稅,但是,把年終獎(jiǎng)合并到2月工資申報(bào)就要繳納個(gè)稅,怎么處理
是不是要想不預(yù)繳個(gè)稅,1月就要申報(bào)年終獎(jiǎng),這樣就會(huì)計(jì)算到2020年的收入里面了,是吧,現(xiàn)在申報(bào)就會(huì)計(jì)算到今年的收入里面
不是的,你發(fā)放在2月份肯定是計(jì)入21年里了