銷售方要繳稅。 開專票跟普票,對購買方?jīng)]有區(qū)別

外購商品作為員工福利發(fā)放,進(jìn)賬不了抵扣,那么銷售方要不要繳稅。 開專票跟普票,對購買方有區(qū)別嗎?
我們是購買方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對購買方有什么不好的影響嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣是嗎?要報(bào)個(gè)人所得稅,是嗎?那認(rèn)證平臺(tái)上應(yīng)該怎么操作
老師您好,對于個(gè)體工商戶銷售超了30萬,對于采購方來說收到1個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣,普票的話不能抵扣,銷售方來說開專票和普票在繳稅方面是沒有區(qū)別的,是一樣繳稅的,想問一下老師對應(yīng)個(gè)體工商戶開專票和普票的風(fēng)險(xiǎn)有區(qū)別嗎?比如稅務(wù)稽查專票是否比普票嚴(yán)格一點(diǎn)呢,謝謝老師
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認(rèn)信息表后,對方開紅字發(fā)票給我們?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時(shí)候申報(bào)的?
怎么知道上期有沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅


銷售方有沒有區(qū)別
銷售方也沒有區(qū)別啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿意請給五星好評