同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
老師您好,我想咨詢下購買方進(jìn)項專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
購買方必須要選一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票來開銷售折讓的紅字信息表嗎
銷售方要發(fā)放現(xiàn)金獎勵,開銷售折讓,我是購買方,我需要提供紅字信息表,這個紅字信息表可以用未抵扣的票開嗎
我是銷售方,購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,要我開紅字,購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
老師,購買方已抵扣的發(fā)票,銷售方要開紅字,是不是必須要購買方開具紅字信息表?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
銷售方要發(fā)放現(xiàn)金獎勵,開銷售折讓,我是購買方,我需要提供紅字信息表,這個紅字信息表可以用未抵扣的票開嗎
您說用未抵扣的票開是什么意思
您的意思是紅字發(fā)票信息表開了以后需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后進(jìn)項稅額減少,需要繳納增值稅的話,用后面的未抵扣的進(jìn)項稅額來抵扣是嗎,所屬月份對應(yīng)的是可以的,也就是3月份開紅字發(fā)票信息表,三月份的進(jìn)項稅額可以抵扣的