你好,可以直接在紙質(zhì)憑證上做相應(yīng)更正的?

老師,有幾個(gè)憑證電子版賬套改了二級(jí)明細(xì),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接在紙質(zhì)版憑證上改下嗎,不涉及余額表的變動(dòng)的,
紙質(zhì)記賬憑證已經(jīng)裝訂,發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,電腦的沒(méi)錯(cuò)誤,可以直接在紙質(zhì)上修改數(shù)據(jù)嗎
老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會(huì)計(jì)憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財(cái)務(wù)報(bào)表跟稅務(wù)申報(bào)的對(duì)不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫(xiě)的多少?gòu)垥?huì)計(jì)憑證跟實(shí)際的也能對(duì)上,不知道前任會(huì)計(jì)是怎么申報(bào)的,明細(xì)賬也沒(méi)有,不清楚申報(bào)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,這個(gè)好幾年了該怎么調(diào)整
你好,老師,t3賬套已經(jīng)年結(jié),結(jié)果上一年的憑證中費(fèi)用下的部門(mén)有錯(cuò)誤想修改,數(shù)據(jù)無(wú)誤,直接反記賬反結(jié)賬就可以么?還需要重新做年結(jié)么?
下列說(shuō)法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí),直接用藍(lán)字重新填寫(xiě)一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,可以用紅字填寫(xiě)一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍(lán)字重新填寫(xiě)另一張正確的記賬憑證C如果會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

