同學(xué),你好,不可以,要做借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收
去年支付的員工備用金,這個(gè)月現(xiàn)金歸還,去年備用金今年做其他應(yīng)收處理了,借 其他應(yīng)收 貸現(xiàn)金 。歸還后直接在出納這邊做備用金,沒(méi)有存入賬戶中,這樣可以嗎?分錄怎么做
對(duì)公賬戶取現(xiàn)出來(lái)借款入其他應(yīng)收款,還款現(xiàn)金時(shí),借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他用收款,然后財(cái)務(wù)拿現(xiàn)金去銀行存入對(duì)公賬戶,借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作和做會(huì)計(jì)分錄可以么
這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷員工借款?
老師,小規(guī)模納稅人去年的其他應(yīng)收賬款,開(kāi)今年的票可以做賬到去年嗎,如果是員工個(gè)人借的備用金沒(méi)有歸還,會(huì)涉及個(gè)人所得稅嗎
公司賬戶轉(zhuǎn)錢到出納卡上,出納作為公司報(bào)銷的備用金可以嗎?做賬可以直接記為 借:現(xiàn)金,貸:銀行存款嗎,或者還是需要記為借款?借:其他應(yīng)收款-出納,貸:銀行存款,但是現(xiàn)金報(bào)銷給員工怎么做賬呢?是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-出納還是 借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁(yè)
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒(méi)有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒(méi)有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎