同學(xué)你好 按照發(fā)票做分錄就行了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

請問老師,我公司是工業(yè)企業(yè),公司的生活垃圾是外面的人負(fù)責(zé)運到專門處理垃圾的地方回收,公司付1200元一車,報賬的時候?qū)Ψ叫杼峁┦裁窗l(fā)票合適?如果是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,他需要交些什么稅?謝謝!
請問老師,我公司是工業(yè)企業(yè),公司的生活垃圾是外面的人負(fù)責(zé)運到專門處理垃圾的地方回收,公司付1200元一車,報賬的時候?qū)Ψ叫杼峁┦裁窗l(fā)票合適?如果是個人去稅務(wù)局代開運發(fā)票,他需要交些什么稅?謝謝!
老師,您好!我們公司從下個月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸?shù)轿覀兝鴪龅兀@個運輸過程中所發(fā)生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設(shè)備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業(yè)水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸?shù)街付ǖ攸c焚燒等發(fā)生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門發(fā)所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發(fā)生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續(xù)費全部為財務(wù)費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師,我公司是一般納稅人,是做生活垃圾清運,公司車輛所用油是賒購的,季度付款才能收到發(fā)票,請問這樣這樣做賬?
老師你好,請問我公司是物流運輸公司,現(xiàn)在公司運輸?shù)能囕v在法人名下(是個二手車),不能做固定資產(chǎn),車輛所產(chǎn)生的保險、加油費都不能做為企業(yè)的費用,公司可不可以和法人簽定一個運輸公司車輛掛靠合同,這樣合法嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
老師發(fā)票還沒有收到款也沒有付,油已經(jīng)賒購3個月了?這個怎么做賬
那就沒法做 有其中一個才可以做 你要單獨做個表來統(tǒng)計的
那就沒法做 有其中一個才可以做 你要單獨做個表來統(tǒng)計的
那一次性付幾個月的油費(發(fā)票也收到)這樣需要分別入每月的成本嗎?
什么時候收到什么時候計入就行了
是不是直接入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
這樣入賬不就違背記賬規(guī)則,當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月入賬嗎?一般納稅人是月報,這不就發(fā)生每月成本差距大嗎?這樣申報不就引起稅務(wù)重視了嗎?
你沒受到發(fā)票也沒付款最好是不做 你可以讓他們按月給你開
那一月入幾個月的成本,每月申報成本差距大,這樣會引起稅務(wù)局的核查嗎?
公司老板出去旅游,回來報銷可以嗎?
1.讓他們按月給你開可以一個月開一次 2.可以 但是要計入福利費的
如油費前期有收據(jù)可以入賬嗎?
1.因為對方要收錢才能開票,2.我公司老板也不愿意每月付,因為資金周轉(zhuǎn)不開?
可以 但是后面要拿發(fā)票來附在分錄后面的
可以 但是后面要拿發(fā)票來附在分錄后面的
收到收據(jù)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)繳稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,是這樣嗎?
收據(jù)不要做進(jìn)項哦
那怎么做呢
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 然后收到發(fā)票的時候 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
老師,這樣做影響申報嗎?如果遇到跨年怎么辦?
這個沒事 跨年的話用以前年度損益調(diào)整來做
那申報和匯算清繳怎么辦
按照調(diào)整后的來申報的