您好,計(jì)提的時(shí)候正常計(jì)提,最終減免的,那么借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計(jì)提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計(jì)提的還在賬上掛著,8月虧損沒(méi)有所得稅。那7月計(jì)提的所得稅怎么處理?
老師好。我們是小規(guī)模建安服務(wù)公司。季度報(bào)稅。承接的都是異地項(xiàng)目 我在開票后,預(yù)交了個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個(gè)怎么寫分錄呢? 企業(yè)所得稅是三個(gè)月才計(jì)提一次嗎?不用每月計(jì)提?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,我在三月六月,九月分別計(jì)提了所得稅,但是我們?cè)谧詈蠼凰枚惖臅r(shí)候有減免。那這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我們是建筑勞務(wù)分包公司 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年1月申報(bào)上季度所得稅時(shí)繳納了6000塊錢,但是12月賬務(wù)里面沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提所得稅,那我這個(gè)6000怎么記分錄。在年度匯算清繳的時(shí)候我需要怎么處理
你好..我們是小微企業(yè)..符合減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎能算的..比如..我看報(bào)表上我們應(yīng)該實(shí)際利潤(rùn)8667.84 ??25%=2166.96 但是我們小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅1950.26(這個(gè)數(shù)字是怎么算的)最后算一下只需要繳納216.7 我在本月計(jì)提的時(shí)候計(jì)提哪個(gè)數(shù)字呢..
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來(lái)一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來(lái),從新進(jìn)來(lái)的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來(lái)達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問(wèn)老師,本是住來(lái)款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
稅務(wù)師考試有必要帶計(jì)算器嗎?
那我可以交多少計(jì)提多少嗎?
您好,也可以的,如果你能知道實(shí)際應(yīng)交多少,就可以按照實(shí)際
那我可以交多少計(jì)提多少嗎?
您好,可以的,交多少計(jì)提多少
好的,謝謝
不客氣的,祝您工作順利