你好 填寫借支單 發(fā)生了費用填寫報銷單
老師您好!公司員工報銷統(tǒng)一用現(xiàn)金報銷,這樣備用金可以從銀行直接轉(zhuǎn)到法人賬戶嗎?還是需要去窗口取現(xiàn)金?
老師,從公戶上直接劃款到法人賬戶,用作備用金日常報銷用,需要寫什么單據(jù)入賬嗎?
從公司賬戶里轉(zhuǎn)到法人或者出納的私人賬戶用做備用金,用以企業(yè)日常的小額報銷,到了月末需要把剩下的錢轉(zhuǎn)回公司賬戶里嗎
從公賬轉(zhuǎn)款給法人個人賬戶 注明:備用金 ,平時日常開支都從法人那里直接報銷,請問這種狀態(tài)下公司需要做現(xiàn)金日記賬嗎?
公司沒有在銀行領(lǐng)用現(xiàn)金支票,如果公司需要提現(xiàn),可以直接從公司賬戶,轉(zhuǎn)賬到老板私人賬戶上,摘要寫提現(xiàn)備用可以嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
那應(yīng)該怎么做賬呢?
借支時應(yīng)該怎么做賬?呢
借其他應(yīng)收款貸銀行存款 發(fā)生的費用,借費用貸其他應(yīng)收款。
借支單是填寫:法人股東借公司的錢用作于備注金用,是這樣寫嗎?
你好 是的 是的 是的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那這樣備用金金額一次最多只能打多少錢進(jìn)法人銀行賬戶呢?
你好 零性支出3-5天以內(nèi)的
嗯,那老師如果也做內(nèi)賬,法人的私戶收到這筆公戶轉(zhuǎn)來的備用金又應(yīng)該怎么做賬呢?
一樣的 和上面一樣做的
私戶收到錢:借:銀行存款 貸:?
個人帳戶你們最銀行存款?
沒做過內(nèi)賬,懂怎么做
看你自己要求 或者你老板的 你好俄外長一樣來不可以嗎