同學(xué)你好 是開(kāi)票的

老師,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是以發(fā)貨為時(shí)點(diǎn)還是開(kāi)票為時(shí)點(diǎn)?
內(nèi)賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)是以開(kāi)票的確認(rèn)還是以發(fā)貨來(lái)確認(rèn)
常規(guī)的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),是以開(kāi)票時(shí)間還是收款時(shí)間為準(zhǔn)?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以開(kāi)發(fā)票的來(lái)確認(rèn),但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以出貨來(lái)確認(rèn),這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表不準(zhǔn)確? 因?yàn)榘l(fā)票和出貨是有時(shí)間差的,比如7月出貨的,但是8月才開(kāi)票,所以8月確認(rèn)這筆收入,但是這筆成本在7月的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)完了。
你好老師!營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的時(shí)候經(jīng)營(yíng)范圍要是發(fā)生的話都確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是只有第一項(xiàng)確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個(gè)體查賬征收在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 公司在注銷(xiāo)的時(shí)候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請(qǐng)問(wèn)如何算公司的盈虧平衡點(diǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶(hù)查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎


那如果發(fā)貨了但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有收到款,這筆應(yīng)收款要怎么記賬合適呢?
那就做發(fā)出商品哦
那就是借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品?
對(duì)的 就是這個(gè)的哦
但是我們要怎么做銷(xiāo)售單,畢竟貨已經(jīng)發(fā)了
做了銷(xiāo)售單就是借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)了。但其實(shí)我們只是發(fā)貨沒(méi)有開(kāi)票
根據(jù)出庫(kù)單來(lái)做就行了 做無(wú)票收入