你好,可以這樣計算。
老師,公司公戶上沒有錢支付企業(yè)網(wǎng)銀證書年費了,我用自己的手機銀行轉(zhuǎn)帳200元到公司公戶上支付的,這筆業(yè)務的分錄這樣寫對嗎,麻煩幫忙看一下:借:財務費用-手續(xù)費,貸:其他應付款,記賬憑證后付2張原始憑證(一張是公司公戶收到我手機銀行轉(zhuǎn)賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費到該銀行的回單),是這樣嗎?
老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負數(shù),不充紅應收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!
老師:中石化網(wǎng)上充值,收到銀行回單收款方是:上海銀聯(lián)電子支付服務有限公司,我記賬憑證是不是可以直接記 : 借--應付賬款--中國石化,貸--銀行存款。
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師你好 請問 我們公司飛豬這個月的收入是10萬 回款的付款名是 支付寶(中國)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 然后開的發(fā)票是 酷飛在線信息科技南京有限公司 酷飛 我可以做:借:應收賬款/飛豬-10 貸:收入-9.09 銷項1.01 借:銀行存款9.5 貸:應收賬款/飛豬-9.5 收到發(fā)票 借:管理費用-代理服務費 貸:應收賬款/飛豬-0.5
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
上個年度,會計把兩個單位分開做了,我直接把上海銀聯(lián)的余額調(diào)整到中石化下,借應付賬款――中石化,貸應付賬款――上海銀聯(lián)
你好,可以這樣調(diào)整。