您好, 這個(gè)不是肯定的,認(rèn)證不認(rèn)證都是可以的。
不認(rèn)證不勾選進(jìn)項(xiàng)稅,是不是不能做進(jìn)項(xiàng)稅,還是正常做到帳里,然后再按所需進(jìn)行認(rèn)證勾選
如果本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,那我勾選認(rèn)證好還是不勾選認(rèn)證好呢?
一般納稅人,當(dāng)月是不是所有的進(jìn)項(xiàng)都要勾選認(rèn)證?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也要全部勾選認(rèn)證嗎?
本期有進(jìn)項(xiàng),不開(kāi)銷項(xiàng),是不是進(jìn)項(xiàng)不需要勾選認(rèn)證?
個(gè)人報(bào)銷的可以用作進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證嗎?有哪些是不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證的呢?
稅務(wù)注銷錯(cuò)公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒(méi)有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請(qǐng)問(wèn)EXW價(jià)怎么換算成FOB價(jià),報(bào)關(guān)時(shí)雜費(fèi)應(yīng)該填多少呢,雜費(fèi)是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬(wàn)發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來(lái),所以23年匯算清繳時(shí)利潤(rùn)調(diào)增10萬(wàn),現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬(wàn)發(fā)票已回,請(qǐng)問(wèn)是否在24年調(diào)減利潤(rùn)5萬(wàn)
機(jī)構(gòu)向法人借款,請(qǐng)問(wèn)下借款單怎么寫(xiě),還有后面有錢了還給法人那還款單有沒(méi)有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財(cái)務(wù)報(bào)表中有嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬(wàn),我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬(wàn),要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說(shuō)明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒(méi)有達(dá)到(B公司日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問(wèn)提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫(xiě)嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬(wàn)嗎?
我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,表2應(yīng)該怎么填?
表2 就填寫(xiě)你認(rèn)證的金額和稅額就行
填到表二的第二欄對(duì)嗎?
對(duì),是的填寫(xiě)在表二的第二行里。
不抵扣也填到這欄?我1月份的報(bào)表就是填到這一欄,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示了
異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒: 您取得的以下增值稅扣稅憑證屬于異常抵扣憑證,請(qǐng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行處理: 1、增值稅失控發(fā)票、作廢增值稅專用發(fā)票和作廢機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,暫不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證,需經(jīng)檢查后按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 2、紅字增值稅專用發(fā)票和紅字機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,所對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票已抵扣稅款,應(yīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 3、異常增值稅扣稅憑證,尚未申報(bào)抵扣或申報(bào)出口退稅的,暫不允許抵扣或辦稅退稅;已經(jīng)申報(bào)抵扣的,需要先作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
是不是您的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題呢
沒(méi)有問(wèn)題
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額才會(huì)填到這欄的,但是看提示就是發(fā)票問(wèn)題
老師,幫忙看一下這個(gè)填的對(duì)嗎?我沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng),是不是應(yīng)該填到不抵扣那欄?
即使你沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng),但是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就需要填寫(xiě)到第二欄
那我填的沒(méi)問(wèn)題,肯定是票的問(wèn)題了?
對(duì),看提示是你的票的問(wèn)題,你最好和對(duì)方確認(rèn)一下。
我自己可以查這個(gè)票的問(wèn)題嗎?
你自己沒(méi)法查吧,和對(duì)方聯(lián)系問(wèn)問(wèn)。
票都是正常的
都出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示了肯定是票的問(wèn)題
確定是我沒(méi)填錯(cuò)嗎?
你只要是進(jìn)項(xiàng)正常勾選了,填在表二第二行就沒(méi)錯(cuò)