你好 沒抵扣完的可以留抵 以后可以抵扣 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
你好,有一張期末進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣一部分,剩下沒抵扣完,這怎么辦,怎么做賬
有一張較大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅額可以留部分后期可以抵扣嗎?比如這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,本期抵扣9萬,剩一萬結(jié)轉(zhuǎn)留下個月抵扣?
老師,如果銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張發(fā)票 稅額是5000,怎么操作這一張發(fā)票部分抵扣呢?剩余2000下次在抵
三四月份新增了人員,沒有申報(bào)工資,個稅申報(bào)現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個月員工報(bào)的費(fèi)用,1.借:銷售費(fèi)用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結(jié)果里面有一張發(fā)票是個人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務(wù)派遣如何報(bào)稅
甲方把項(xiàng)目承包給A公司,A公司把一部分勞務(wù)分包給B公司,甲公司從農(nóng)民工專戶支付工資,B公司開具勞務(wù)發(fā)票給A公司,老師,請問A公司的賬務(wù)怎么處理?
老師好,社保年度工資申報(bào)直接關(guān)系到社保繳費(fèi)基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報(bào)計(jì)算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點(diǎn)是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會對以后的退稅照成影響嗎?
老師比如進(jìn)項(xiàng)稅勾選,稅款1萬,抵扣銷項(xiàng)8000,剩下留底進(jìn)項(xiàng)月末2萬做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2000 老師是就做這一筆分錄嗎
再做一筆分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師申報(bào)表還用修改啥數(shù)據(jù)嗎
申報(bào)時正常填寫申報(bào)表什么也不用修改。