同學(xué),你好 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款
去年該做入其他應(yīng)收款-個人款做錯成了制造費用-福利費,今天發(fā)現(xiàn)這個賬做錯了,這個該如何調(diào)整,金蝶系統(tǒng)里是新企業(yè)會計準(zhǔn)則
這個月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費用做錯的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時做管理費用了。 那我這個月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開了1500,老扳說12底會開的,所以我20000做了管理費用,那么本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時,發(fā)現(xiàn)1500不是少開了,而是別人收的押金,所以這1500應(yīng)該減少管理費用進(jìn)其他應(yīng)收款,問,這跨年度的管理費用如何來做科目調(diào)整分錄?
我用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,我21年5月的時候把一個管理費用記到了貸方。我今年應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?
企業(yè)是小會計準(zhǔn)則,前年的賬做錯了,應(yīng)該借記管理費用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財務(wù)軟件
老師 在6月30號那天辭退兩個員工了、當(dāng)天就把6月份整月的工資給她們結(jié)算了、本來6月30號就要計提所有員工6月工資的、但是昨天提前發(fā)了兩個人的工資、是這兩個人的工資先單獨計提后再做發(fā)放的分錄還是先做發(fā)放的分錄、然后再一起和其他員工的工資一起計提呢
老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額,說的是稅額,還是研發(fā)費用加計扣除額啊,這個是怎么計算的啊
公司生產(chǎn)車間購買的電風(fēng)扇,應(yīng)計入哪個科目?
公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣基金19000多,未分配利潤19000.現(xiàn)在怎么處理
老師好~想咨詢下:股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),如果轉(zhuǎn)讓方和受讓方,均為有限公司,需要做稅務(wù)前置嗎?還是只要工商流程就好?本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及自然人,印花稅和企業(yè)所得稅,稅務(wù)口徑目前的規(guī)定是?需要公司半年報表嗎?
老師好,如果年終獎和工資按照比例來交個稅有風(fēng)險嗎,超過年終獎的部分發(fā)到工資
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司,2024年印花稅未計提,2025年繳納時的會計分錄怎么做?
老師你好,是集體組織經(jīng)濟組織,有一項資產(chǎn),要以名義1元入賬的,不計提折舊的,借固定資產(chǎn),貸方是入什么科目???
Excel差旅費報銷單中,領(lǐng)款人的位置不能復(fù)制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內(nèi)容,比如是金額,車票,哪里出了問題,怎么解決步驟
社保基數(shù)是必須按照全年工資+提成+獎金 除以12嗎
好的謝謝老師
不用調(diào)未分配利潤是嘛(≧?≦*)
不客氣,滿意請5星好評,謝謝