同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款

去年該做入其他應(yīng)收款-個(gè)人款做錯(cuò)成了制造費(fèi)用-福利費(fèi),今天發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬做錯(cuò)了,這個(gè)該如何調(diào)整,金蝶系統(tǒng)里是新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用了。 那我這個(gè)月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開了1500,老扳說12底會開的,所以我20000做了管理費(fèi)用,那么本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時(shí),發(fā)現(xiàn)1500不是少開了,而是別人收的押金,所以這1500應(yīng)該減少管理費(fèi)用進(jìn)其他應(yīng)收款,問,這跨年度的管理費(fèi)用如何來做科目調(diào)整分錄?
我用的是《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,我21年5月的時(shí)候把一個(gè)管理費(fèi)用記到了貸方。我今年應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?
企業(yè)是小會計(jì)準(zhǔn)則,前年的賬做錯(cuò)了,應(yīng)該借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財(cái)務(wù)軟件
請教個(gè)問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


好的謝謝老師
不用調(diào)未分配利潤是嘛(≧?≦*)
不客氣,滿意請5星好評,謝謝