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這個月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費用做錯的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時做管理費用了。 那我這個月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

2021-03-03 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-03 08:23

同學(xué),你好 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款

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快賬用戶7207 追問 2021-03-03 09:01

好的謝謝老師

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快賬用戶7207 追問 2021-03-03 09:02

不用調(diào)未分配利潤是嘛(≧?≦*)

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齊紅老師 解答 2021-03-03 09:02

不客氣,滿意請5星好評,謝謝

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同學(xué),你好 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款
2021-03-03
借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-02-23
你好,正確的分錄是什么呢? 需要知道正確的是什么,才好作出相應(yīng)的調(diào)整分錄?
2022-07-04
你好,學(xué)員,沖回去,重新做賬
2022-09-29
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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