同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款
去年該做入其他應(yīng)收款-個(gè)人款做錯(cuò)成了制造費(fèi)用-福利費(fèi),今天發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬做錯(cuò)了,這個(gè)該如何調(diào)整,金蝶系統(tǒng)里是新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年有一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)的,應(yīng)該是掛在其他應(yīng)收的,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用了。 那我這個(gè)月應(yīng)該做什么調(diào)整? 我們適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開(kāi)了1500,老扳說(shuō)12底會(huì)開(kāi)的,所以我20000做了管理費(fèi)用,那么本年利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時(shí),發(fā)現(xiàn)1500不是少開(kāi)了,而是別人收的押金,所以這1500應(yīng)該減少管理費(fèi)用進(jìn)其他應(yīng)收款,問(wèn),這跨年度的管理費(fèi)用如何來(lái)做科目調(diào)整分錄?
我用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,我21年5月的時(shí)候把一個(gè)管理費(fèi)用記到了貸方。我今年應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?
企業(yè)是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前年的賬做錯(cuò)了,應(yīng)該借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財(cái)務(wù)軟件
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
好的謝謝老師
不用調(diào)未分配利潤(rùn)是嘛(≧?≦*)
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝