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去年該做入其他應(yīng)收款-個人款做錯成了制造費(fèi)用-福利費(fèi),今天發(fā)現(xiàn)這個賬做錯了,這個該如何調(diào)整,金蝶系統(tǒng)里是新企業(yè)會計準(zhǔn)則

2020-08-26 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-26 15:45

您好,請把去年的分錄上傳一下,還有這個制造費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,是否結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢?

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 15:46

年底都已結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:47

那請把去年錯誤的分錄上傳一下,可以嗎?

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 15:50

錯誤分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用-福利費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:52

做 借:以前年度損益調(diào)整【代替的是主營業(yè)務(wù)成本】 第:其他應(yīng)收款--個人 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 15:54

底下的為第一步,上面的為第二步是嗎?必須通過以前年度損益調(diào)整嗎?那這個報表上還需要修改期初數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:55

不是,上面就是第一、二步的順序。 是的,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)。

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 15:59

年底結(jié)轉(zhuǎn)了到了本年利潤,所以需要從本年利潤里面轉(zhuǎn)出來后轉(zhuǎn)給個人,需要用到以前年度損益調(diào)整科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:01

也可以這樣理解,主要是因為最終這個錯誤影響了主營業(yè)務(wù)成本,所以在做調(diào)整分錄時,涉及損益科目的,是要使用以前年度損益調(diào)整科目代替的。

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 16:03

如果在前期調(diào)整損益類的時候沒有走這個科目的話,在稅務(wù)方面有沒有什么風(fēng)險啊

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:04

這個要具體問題具體分析了,您要給出具體的情形,才好幫您分析的。

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 16:09

去年的社保個人部分多收了,在今年支付了個人部分社保,但是當(dāng)時社保局退回到社保賬戶上的時候,做賬時全額社??顩_減了當(dāng)期費(fèi)用,今年我直接調(diào)賬是借:制造費(fèi)用貸:其他應(yīng)收-社保,借:其他應(yīng)收-社保 貸:其他應(yīng)付-個人

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:11

這個既然是退個人部分,是影響不到制造費(fèi)用的嘛 就是收到退款,做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--個人社保 等以后月份實際發(fā)放工資代扣個人社保時,少代扣這部分金額就是了。 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨(dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 16:13

沒有直接退到銀行卡上,只是在社保賬戶上,然后沖減了當(dāng)期的費(fèi)用,今年調(diào)賬的時候,就沒有走損益調(diào)賬科目

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:16

本身涉及不到?jīng)_減當(dāng)期的費(fèi)用,這個就是退個人多交的金額。個人負(fù)擔(dān)的社保是不影響企業(yè)的損益。

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 16:18

福利費(fèi)這樣的影響是嗎?這兩次都是制造費(fèi)用,只是一個是社保,一個是福利費(fèi),福利費(fèi)會影響所得稅,所以需要通過過渡科目是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:34

最初的分錄使用以前年度損益調(diào)整科目是因為制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,這個主營業(yè)務(wù)成本是損益科目,所以調(diào)整錯賬,就要使用以前年度損益調(diào)整科目了。

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快賬用戶1565 追問 2020-08-26 16:35

好的,那請問這兩個分錄摘要要怎么去寫合適呢,

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:40

就寫訂正XX年XX月XX號憑證

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齊紅老師 解答 2020-08-26 16:40

收到退還的個人社保,寫:收到多交個人負(fù)擔(dān)社保退款

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您好,請把去年的分錄上傳一下,還有這個制造費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,是否結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢?
2020-08-26
你好,以前年度本應(yīng)該是計入其他應(yīng)收款的,掛錯科目計入到主營業(yè)務(wù)成本了,適用于小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配——未分配利潤
2020-09-15
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款
2021-03-03
借,未分配利潤 貸,預(yù)付賬款 直接用這個科目調(diào)整。
2021-01-14
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-06-06
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