你好,本期發(fā)生額填寫2900就可以了,其他的不用填寫,下個月期初會出現(xiàn)11000加2900。
老師您好,我的增值稅加計抵減期初余額有11000,本期發(fā)生額2900。我的進項稅額是29000元,我的銷項稅額是22000元。請問我納稅申報時怎么抵減?
老師,我們當期有10000元的進項稅,里面包含100元的進項轉(zhuǎn)出,申報增值稅的時候加計抵減本期調(diào)減額是填100元還是10元?
申報稅時,有一個增值稅附加稅費申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當我開票銷項稅額大于留抵進項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎
老師,您好,我公司進項稅額可以加計抵減15%,本期我認證進項稅額時,有張票是進項稅額轉(zhuǎn)出,填加計抵減本期發(fā)生額時我進項減去進項稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
老師,我公司符合加計抵減,本期銷項10萬,進項1萬,加計抵減余額2萬,本期發(fā)生5000元,增值稅報表需要怎么填,主表需要填數(shù)據(jù)嗎
問個問題,考場上時間最好怎么分配?
個體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務局只顯示個人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚啊?提醒老板收款,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔保不是應該由子公司的股東會表決嗎
請問有經(jīng)驗的老師,民辦盈利性高中軍訓費怎么做賬務處理,學校會計
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應商給我們開進來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
就是說不填寫加計抵減的本期實際抵減額嗎?那什么時候填寫實際抵減額呢?是我的進項不夠抵扣銷項稅的時候嗎?
你好是的,什么時候需要交稅底褲的時候才填寫。
這個加計抵減額可以累計多久呢?
你好 沒有時間限制的