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老師,我公司以勞務外包方式生產(chǎn)銷售砂石,生產(chǎn)加工和銷售方自帶采集設備,他們開發(fā)票給我們,我們按合同支付他們勞務費,財務由我們核算,那么我們的庫存商品要怎么核算呀?借:庫存商品 貸:什么科目

2021-03-02 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-02 14:52

你好? ? ? 最終這個材料是你們出 。 而? 勞務是他們出? 你們這個是 計入借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ??

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快賬用戶9333 追問 2021-03-02 15:06

老師,那么就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這步是嗎?我們只能以銷售多少定庫存是嗎?可是我們還有些沒有銷售的庫存的,我們支付他們勞務費是按銷售的比例支付的

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齊紅老師 解答 2021-03-02 15:09

?你好? ? ? ?是的。 你原來發(fā)生的費用應該先計入 生產(chǎn)成本 。完工去轉(zhuǎn)庫存商品去。? ? ? ?你們不是按實際支付的勞務費來做賬嗎? ?

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快賬用戶9333 追問 2021-03-02 15:16

老師,那么庫存成本和支付勞務費的分錄應該分別怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 15:19

?你好? ? 借 生產(chǎn)成本- 人工費 生產(chǎn)成本-材料費等? 貸 銀行存款? 原材料??

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你好? ? ? 最終這個材料是你們出 。 而? 勞務是他們出? 你們這個是 計入借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ??
2021-03-02
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
你好 ;意思你們就是代收代付嘛 。 那你會賺取服務費嗎??
2021-11-11
你好,稍等哈,看下文字
2024-05-13
同學你好 稍等我看看
2024-05-30
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