你好 需要看之前是不是有增員了,沒有,那這個(gè)補(bǔ)不了需要去稅局大廳了,一、綜合所得申報(bào)更正 先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。 綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 具體操作步驟 1、啟動(dòng)更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
老師,我現(xiàn)在想更正2020年的個(gè)稅申報(bào)表,請(qǐng)問操作流程是怎么樣的啊
請(qǐng)問老師,在今天還來的及更正個(gè)稅申報(bào)嗎?操作流程是什么呢?
請(qǐng)問老師,我想更正個(gè)稅申報(bào),提示是這樣的,要怎么更正
老師您好現(xiàn)在更正1月份的個(gè)人所得稅申報(bào)表怎么操作?操作步驟是什么?
老師你好,我想請(qǐng)問,就是我今天更正了去年12月的個(gè)稅申報(bào)表,去年的工資總額變少了,我現(xiàn)在更正企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表的話,是更正申報(bào)表的什么地方
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。