同學你好 這個可以選擇按照六萬扣除也可以選擇每個月五千
一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為:【33.2】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
你好。老師,申報2月份個稅的時候顯示計算稅失敗,原因是:未連續(xù)扣除6萬累計減除費用,請修改該人員是否享受6萬扣除為否或者更正往期數(shù)據(jù)。這個我應該怎么做?
老師,公司申報個人所得稅時候提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,這個怎么處理,如果我把他們每個人不按扣除累計申報,他們個稅太高了。如果我選擇更正2月份個人所得稅,會涉及到退稅,是不是好麻煩,老師
員工(老板親戚,雙方約定無基本工資,工資按照業(yè)務提成)連續(xù)3個月都是0工資,系統(tǒng)提示是否離職,我做了離職處理。也就是24年2月該員工離職。后來5月員工按照業(yè)務提成,我重新更新該員工入職,做成了正常薪資1070元(沒有基本工資,只有業(yè)務提成,正常是不是做勞務報酬并按照800扣除納稅?)然后系統(tǒng)檢測到我公司有員工個稅未完全享受6萬扣除政策。因為我填寫了5月入職,按照每月5000扣除,累計扣除按照入職月份累計。因為個稅操作錯誤,這兩天頻繁的更正申報,心好慌。針對以上的錯誤操作,我該如何補救,請老師們指點,感謝。
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么改,才能申報個稅了。
你可以選擇每個月扣除五千 都可以的
怎么操作?
自己之前將其改為“否”,可將“是否直接按照6萬元扣除”修改為“是” 2)核對人員信息采集是否正確,如果選擇扣除6萬元減除費用但“任職受雇從業(yè)日期>稅款年度的1月”,或“離職日期<扣除年度1月”,則累計減除費用根據(jù)“5000*任職受雇月份數(shù)”計算得出。
我用的是億企贏軟件,在這個軟件里應該怎么操作?你給我講的這個我完全沒著手處啊。辛苦麻煩下,謝謝
不是自然人申報系統(tǒng)里申報的嗎
自然人申報系統(tǒng)里2月份是首次申報 申報后,有個別人員累計收入那沒有數(shù)據(jù),但上個月里有這些人員,這個情況正常么?
不是你們的員工應該減員的
我表述有問題? 老師,我們沒有減員。和上月一樣的人,一樣的工資??蛇@個月個稅申報的時候,第一:申報2月份個稅的時候顯示計算稅失敗,原因是:未連續(xù)扣除6萬累計減除費用,請修改該人員是否享受6萬扣除為否或者更正往期數(shù)據(jù)。 第二:在自然人稅務客戶端里申報后,有個別人的累計收入沒有計入,也就是2月份只有正常薪資,沒有1月2月的累計收入額。 現(xiàn)在這個要怎么做,才能正常
你去申報明細那里改成是就行了 2.上個月是在這同一個系統(tǒng)里申報的嗎
你好,老師。是全部在億企贏同一個系統(tǒng)做的賬務處理和報稅處理。麻煩你說的詳細點。怎么改,在哪里改,改啥東西,你這么一句話我理解無能啊,請照顧下小白學員,謝謝
就是你的申報明細那里 人員明細那里選擇‘該人員是否享受6萬扣除為否’你改成是 你返回上一步開始申報那里都有的
我選擇了是,打鉤選擇享受6萬扣除,然后就出現(xiàn)了我上述問題,我現(xiàn)在不知道該怎么處理了。 正常情況下,他們幾個人在我公司已經(jīng)連續(xù)12個月以上了,每年工資沒超過6萬,可以享受6萬扣除的。 我現(xiàn)在都是懵圈的狀態(tài),我正常申報,然后出了問題,我選了是,出問題,選擇否,要交稅。問題出哪了?
你的工資不是按月申報的嗎?選否為什么交稅
自己之前將其改為“否”,可將“是否直接按照6萬元扣除”修改為“是”2)核對人員信息采集是否正確,如果選擇扣除6萬元減除費用但“任職受雇從業(yè)日期>稅款年度的1月”,或“離職日期<扣除年度1月”,則累計減除費用根據(jù)“5000*任職受雇月份數(shù)”計算得出。