您好 請問應(yīng)收賬款是借方還是貸方
之前年度做了一筆賬,其他應(yīng)付款——暫收款,現(xiàn)在要調(diào)到其他應(yīng)付款——工資,怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目入賬呢
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師您好!之前有一筆分錄記錯了,將預(yù)提成本轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款中少記了一個0,等于是去年利潤減少了,今年調(diào)整去年的利潤,我把它放到以前年度損益調(diào)整科目中了,現(xiàn)在借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 那這個期末如何調(diào)整呢?利潤又如何分配?
19年有一筆本來應(yīng)該做應(yīng)收賬款的,做成了預(yù)收賬款,20年如何用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬?分錄怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整科目,20年,有筆錯賬,成本多記了,調(diào)整分錄怎么做?
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個人部分也由公司出,這樣的話這個費(fèi)用在計提社保的時候個人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯報重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報,比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說要申報,我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會計分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費(fèi)如何寫會計分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個主要股東及分紅情況,這個怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個體工商戶,這個機(jī)器設(shè)備能入賬計提折舊嗎?
應(yīng)收賬款借方
借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 借:預(yù)收賬款 借方紅字
應(yīng)收賬款要做平,這筆錢實(shí)際19年已經(jīng)收到了,你這樣做應(yīng)收賬款科目又掛賬了
那您實(shí)際收到的時候沒有寫分錄么