委托方 借,應收賬款1萬 貸,營業(yè)收入1萬 借,銷售費用500 貸,應收賬款500 借,主營業(yè)務成本9000 貸,庫存商品等9000
老師,我有點不明白,在委托代銷中,若委托方與受托方均為小規(guī)模納稅人且采取收取手續(xù)費的方式,且受托方在銷售代銷商品時均沒有開具發(fā)票,這種情況的賬務處理是借:銀行存款 貸:應付賬款 ,還是借:銀行存款 貸:應付賬款 貸:應交稅費-應交增值稅 呢?若為后者,委托方的賬務處理又是怎樣的呢?
委托代銷商品,我家受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模,賣了10000元,對方給我返點500元怎么做帳
老師您好,我家受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模,賣了10000元,對方給我返點500,成本9000,怎么做帳 的,委托方,受托方帶金額的賬務處理
老師,我公司是出口企業(yè),代理出口證明上面我公司是委托方,受托方是一達通,公司收到一達通的貨款2萬元,這個怎么做賬。然后后面公司支付給一達通企業(yè)服務費500元,都是對公賬戶收付款的,這個賬務怎么處理
老師:您好!我們公司屬于園林設計小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報。有時會將設計業(yè)務委托其他公司設計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務成本。去年12月份我們委托其他公司設計,支付了20多萬的設計費用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設計費發(fā)票,是否可以做為這個月的主營業(yè)務成本入賬?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
受托方 借,銀行存款10000 貸,營業(yè)收入500 應付賬款9500
我這個是含稅價,稅金那部分怎么體現(xiàn)
10000/1.13主營業(yè)務收入 10000-收入,增值稅~銷項 你看一下
供應商是小規(guī)模,我是一般納稅人,能詳細點嗎
其他不變,主營業(yè)務收入10000分攤為上面2個科目即可了