您好,賬務(wù)上不需要處理,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)職工自行在app上成功退稅或補(bǔ)稅了,稅務(wù)和賬務(wù)上分別要怎么處理?謝謝
老師好。請(qǐng)問(wèn)在個(gè)稅APP上扣繳義務(wù)人只能選綜合所得自行申報(bào)或者原來(lái)公司,這種情況怎樣處理?謝謝
早上好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果11-21年之前繳納的住房公積金,少繳了,然后現(xiàn)在補(bǔ)繳,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄,和稅務(wù)上如何處理?謝謝
商業(yè)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的存貨,用于獎(jiǎng)勵(lì)員工。請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模和一般納稅人在賬務(wù)處理上有什么不同嗎?請(qǐng)你分別寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄,謝謝!分別寫(xiě)出?。。?/p>
上月申報(bào)的出口退稅款這個(gè)月收到了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么寫(xiě)?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開(kāi)發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開(kāi)發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來(lái)我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒(méi)付齊,廠房也一直沒(méi)有過(guò)戶(hù),還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來(lái)繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒(méi)有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來(lái),全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒(méi)金額能通過(guò)什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)貴公司員工的個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)還是公司負(fù)責(zé)承擔(dān)
假如是員工自行承擔(dān),貴公司不需要賬務(wù)處理
公司代扣代繳的
稅務(wù)局退稅了,不會(huì)在公司下年度申報(bào)扣繳個(gè)稅時(shí),有影響?
您好,不會(huì)影響的,謝謝