現(xiàn)在申報(bào)的是對(duì)的吧 之前應(yīng)該是上期數(shù)據(jù)有差異
老師,我是一名出納,有個(gè)問題一直困擾著我,就是我這個(gè)人記性特別差,對(duì)數(shù)字也很不敏感,有時(shí)候老板突然就問我,之前的賬務(wù)情況,比如那個(gè)人欠了多少錢,那個(gè)人之前賬怎么回事,事情我能記住,可是就是記不住數(shù)字,對(duì)數(shù)字就做不到過目不忘,有些數(shù)據(jù)我也把握不來重要不重要,當(dāng)時(shí)也不會(huì)放在心上,時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)總會(huì)問起。我該怎么解決這個(gè)問題?_?
就是圖片的問題,我點(diǎn)了重新計(jì)稅,導(dǎo)致數(shù)字跟之前的不一致了,該如何解決
請(qǐng)問老師,就是我稅費(fèi)沒計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會(huì)跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
請(qǐng)問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€(gè)字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個(gè)怎么辦,會(huì)不會(huì)有問題。
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過來之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問了記賬公司的說是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
私車公用,車輛費(fèi)報(bào)銷,只需要做一個(gè)私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險(xiǎn)不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個(gè)問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價(jià)是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個(gè)只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計(jì)是1225637.09,銷售費(fèi)用合計(jì)是234021.07,管理費(fèi)用合計(jì)是577133.66元,財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個(gè)費(fèi)用加在這次報(bào)價(jià)里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請(qǐng)問老師怎么算?
請(qǐng)問下, 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個(gè)月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對(duì)方打印下來給到我們?cè)?,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤(rùn)上是一個(gè)負(fù)數(shù)80376
老師,請(qǐng)問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請(qǐng)問,個(gè)人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)
不對(duì),之前是200,現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里的是250。上期數(shù)據(jù)不是已經(jīng)申報(bào)了嗎,還會(huì)修改嗎?
上期200 你修改了 改成210 但是你這期第一次申報(bào)還是200 所以讓你調(diào)整 重新計(jì)算 安210
想問下這個(gè)差額50,我應(yīng)該如何找?是從上期數(shù)據(jù)里找嗎?
不是的 年累計(jì)收入減去年累計(jì)扣除項(xiàng)目 核對(duì)下對(duì)不對(duì)
這個(gè)原因會(huì)是員工的專項(xiàng)附加扣除有變動(dòng)嗎?上期已經(jīng)申報(bào)了的數(shù)據(jù)按理來說不會(huì)有改動(dòng)的吧,我申報(bào)本期之前肯定已經(jīng)把上期的稅款都交了的
你是不有更正申報(bào) 抵扣的多了交稅少了才對(duì)
是的,上期有更正申報(bào)。這個(gè)不是應(yīng)該在上期就清了嗎,還會(huì)影響本期嗎?我前面月份也有更正申報(bào)的,但是沒有這個(gè)情況
本期等于上期加本期的數(shù)據(jù)來的
比較大的可能是收入有變動(dòng)?
你現(xiàn)在的問題別糾結(jié)其他的 那都是系統(tǒng)問題 核對(duì)下本期加上期是不是年累計(jì) 然后年扣除合計(jì)對(duì)不對(duì)
好的,明天去看看,謝謝老師解答
不用客氣 早點(diǎn)休息