您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
收到上級撥付的工程款,應(yīng)該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應(yīng)該用什么科目?其他應(yīng)付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?這個工程最終的所有權(quán)不是我們公司,也不是固定資產(chǎn),
用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊,為什么不能使用應(yīng)付受控科目?我不是當月付的款,肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??!這個怎么辦?
1.公司購入固定資產(chǎn)時的會計分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財務(wù)主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會計科目怎么做?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
固定資產(chǎn)因為升級改造 ,轉(zhuǎn)到了在建工程,錢是都付了,有些發(fā)票拿不到,還在預(yù)付賬款科目,暫時還不能結(jié)轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn),但是設(shè)備改造好已經(jīng)投入使用了,按理應(yīng)該要攤銷折舊了,發(fā)票不全費用結(jié)轉(zhuǎn)不了,又無法攤銷,該怎么辦呢
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點怎么辦呢?
銷售額不超過10萬免征增值稅,怎么開票?超過10萬減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個股東平時不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實際沒有了,也沒有進項了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團公司有十幾家子公司,合并報表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
您好,您可以備份數(shù)據(jù),在基礎(chǔ)設(shè)置--財務(wù)--會計科目,找到應(yīng)付或預(yù)付科目,把右下角的受控系統(tǒng)選擇為空,這樣去生成憑證就沒有問題了。
不行啊,那我應(yīng)付預(yù)付不就沒有客戶核算以后怎么辦? 總不能有一個供應(yīng)商就在會計科目里增加一個會計明細科目吧!
你可以設(shè)置明細科目就行了
就是往來科目的明細科目增加供應(yīng)商或者客戶的名稱
沒有其他的解決辦法嗎?我在想他既然都是一個系統(tǒng)的軟件 ,如果固定資產(chǎn)和供應(yīng)商核算沖突,那么開了固定資產(chǎn)模塊的公司,要供應(yīng)商核算還有什么用。
奧,我理解錯了,那么我把這個受控系統(tǒng)里應(yīng)付取消了,那這個受控系統(tǒng)里的應(yīng)付一般是什么作用,取消了之后對什么有影響?
你們用的輔助核算還是二級明細科目
用的輔助核算
那就直接按照輔助核算來就行了