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用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊,為什么不能使用應(yīng)付受控科目?我不是當月付的款,肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目啊!這個怎么辦?

用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊,為什么不能使用應(yīng)付受控科目?我不是當月付的款,肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??!這個怎么辦?
用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊,為什么不能使用應(yīng)付受控科目?我不是當月付的款,肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目啊!這個怎么辦?
用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊,為什么不能使用應(yīng)付受控科目?我不是當月付的款,肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目啊!這個怎么辦?
2021-03-01 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 17:15

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:47

您好,您可以備份數(shù)據(jù),在基礎(chǔ)設(shè)置--財務(wù)--會計科目,找到應(yīng)付或預(yù)付科目,把右下角的受控系統(tǒng)選擇為空,這樣去生成憑證就沒有問題了。

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快賬用戶5514 追問 2021-03-01 17:50

不行啊,那我應(yīng)付預(yù)付不就沒有客戶核算以后怎么辦? 總不能有一個供應(yīng)商就在會計科目里增加一個會計明細科目吧!

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:55

你可以設(shè)置明細科目就行了

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:55

就是往來科目的明細科目增加供應(yīng)商或者客戶的名稱

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快賬用戶5514 追問 2021-03-01 17:58

沒有其他的解決辦法嗎?我在想他既然都是一個系統(tǒng)的軟件 ,如果固定資產(chǎn)和供應(yīng)商核算沖突,那么開了固定資產(chǎn)模塊的公司,要供應(yīng)商核算還有什么用。

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快賬用戶5514 追問 2021-03-01 18:04

奧,我理解錯了,那么我把這個受控系統(tǒng)里應(yīng)付取消了,那這個受控系統(tǒng)里的應(yīng)付一般是什么作用,取消了之后對什么有影響?

奧,我理解錯了,那么我把這個受控系統(tǒng)里應(yīng)付取消了,那這個受控系統(tǒng)里的應(yīng)付一般是什么作用,取消了之后對什么有影響?
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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:09

你們用的輔助核算還是二級明細科目

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快賬用戶5514 追問 2021-03-01 18:10

用的輔助核算

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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:18

那就直接按照輔助核算來就行了

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2021-03-01
可正常折舊或攤銷,只要匯算前取得發(fā)票,不用調(diào)增
2023-10-12
借固定資產(chǎn) 貨應(yīng)付賬款暫估
2022-05-25
你們什么時間收到的系統(tǒng)?是8月份嗎? 如果是的話,8月份做無形資產(chǎn),7月份做預(yù)付賬款 發(fā)票
2024-09-29
您好,發(fā)票雖然沒有拿到,但這個金額是確定的,在預(yù)付賬款科目,把固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)了,不用一直等發(fā)票的
2023-10-12
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