你好!借應收票據(jù) 貸應收賬款 然后借銀行存款 貸應收票據(jù)。

你好!老師,有個問題想請教一下,現(xiàn)在有甲方、乙方、丙方、甲方欠乙方貨款、乙方欠丙方貨款,丙方又欠甲方貨款,都給開發(fā)票的,現(xiàn)在為了平賬,甲方開轉賬支票給乙方,已方背書給丙方,丙方再背書給甲方,可以這樣操作么,要注意什么,都是真實的往來業(yè)務,為了平賬
老師好,開發(fā)票給甲方,甲方開商票給我們,后面我們又背書給了乙,收到乙轉來工程款。應該什么做會錄呢
老師,請問一下,我們公司在甲方購買了一臺機械設備賣給乙方,甲方給我們開具的發(fā)票是租賃發(fā)票,而我們開給乙方的是設備發(fā)票,我們拿到甲方的租賃發(fā)票該如何做帳呢?
我方承包了甲方的工程,我方開具工程服務發(fā)票。但我方又把工程承包給了乙方,乙方如何給我們開票,我方收到票該如何賬務處理?
老師建筑公司,我們掛靠 乙方 前期打入100萬,給乙方,然后 乙方 打款90萬給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開 開票100萬(乙方已經開具),那么 甲方給乙方撥付100萬,工程款,乙方是不是 扣除相應費用,后,剩余工程款,給我們 轉過來
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產租賃一般納稅人,11月份開經營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?