你好,題目要求做什么?
12.31日,本月月初與乙公司簽訂一項安裝工程合同,合同總價款為160萬元,合同簽訂時預(yù)收服務(wù)款50萬元,至月末累計發(fā)生服務(wù)支出60萬元,工程尚未完工,預(yù)計至完工還需要發(fā)生服務(wù)支出40萬元,屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),履約進(jìn)度不能合理估計,企業(yè)發(fā)生的成本預(yù)計能夠得到補(bǔ)償。 營業(yè)收入是多少?
(4)31日,確認(rèn)勞務(wù)收入,本月月初與乙公司簽訂一項安裝工程合同,合同總價款為160萬元,合同簽訂時預(yù)收勞務(wù)款50萬元,至月末累計發(fā)生勞務(wù)支出60萬元,工程尚未完工,預(yù)計至完工還需要發(fā)生勞務(wù)支出40萬元,當(dāng)年末乙公司發(fā)生財務(wù)困難,余款能否支付難以確定。 (5)12月發(fā)生相關(guān)稅費如下:增值稅56萬元,消費稅15萬元,印花稅2萬元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加費率是3%。
31日,本月月初與乙公司簽訂一項安裝工程合同,合同總價款為160萬元,合同簽訂時預(yù)收服務(wù)款50萬元得至月末累計發(fā)生服務(wù)支出60萬元,工程尚未完工,預(yù)計至完工還需要發(fā)生服務(wù)支出40萬元,屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),履約進(jìn)度不能合理估計,企業(yè)發(fā)生的成本預(yù)計能夠得到補(bǔ)償。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他條件,寫出每項業(yè)務(wù)涉及的會計分錄,涉及計算要求寫出計算過程,所涉單位為萬元.
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%2021年12月1日與乙公司簽訂一項為期半年的裝修合同合同約定裝修價款為100萬元,增值稅稅額為9萬元,裝修費用每月末按完工進(jìn)度支付。2021年12月30日經(jīng)專業(yè)測量師測量后確認(rèn)完工程度為20%公司按完工進(jìn)度支付價款及相應(yīng)的增值稅款。截止2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務(wù)成本10萬元(假定為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務(wù)成本40萬元。下列各項中,甲公司做法正確的是()。A合同履約成本實際發(fā)生勞務(wù)成本時,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記B應(yīng)確認(rèn)勞務(wù)收入10萬元應(yīng)確認(rèn)勞務(wù)收入20萬元D應(yīng)確認(rèn)勞務(wù)收入21.8萬元
、甲裝修公司為增值稅一般納稅人,其裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款總額為200 000元,增值稅稅額為18 000元,裝修費用每月按完工進(jìn)度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務(wù)的履約進(jìn)度為40%;乙公司按完工進(jìn)度支付價款及相應(yīng)的增值稅款。截至2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務(wù)成本50 000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務(wù)成本70 000元。2022年2月28日,工程完工,乙公司支付剩余價款同時支付對應(yīng)的增值稅款。2022年為完成該合同共發(fā)生勞務(wù)成本120 000元(假定均為裝修人員薪酬)。要求:做出以下業(yè)務(wù)會計處理。(1)2021年實際發(fā)生勞務(wù)成本50 000元。(2)2021年12月31日確認(rèn)勞務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。(3)2022年實際發(fā)生勞務(wù)成本70 000元。(4)2022年2月28日工程完工,確認(rèn)2022年勞務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
能不能講解一下這個題老師
你想要講的是分錄還是