?你好 1. 是的。 公司車輛的話進項稅是可以抵扣的 。? 這個實際中是可以這樣來做的 。? ? ?因為 題目說了已經(jīng)收到了款? ?
車輛保險費用要是開專票可以抵扣么 這筆賬可以寫 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
買進:借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
老師可以直接這樣寫嗎借:應(yīng)收票據(jù)貸:主營業(yè)務(wù)收入銀行存款應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)
沒有實務(wù)入庫的買入付款,拿到專票,怎么抵扣增值稅,比如快遞費拿到專票,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸:銀行存款; 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補助都是進遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時候直接選的一般納稅人,你說我這個科目往哪寫啊,老師
這個表如果填辭退,經(jīng)濟補償金填零能提交上去嗎
委托代銷的時候繳納稅款是否需要有委托合同,受托方先繳納增值稅,委托方再開具發(fā)票給受托方么
?你好? ? 需要有合同的 。? 需要的? 是的
具體有什么的程序
?你好? ? ? 先有委托合同 。? 銷售出去了 受托方開票給客戶? 。? ?委托方開票給受托方?