您好 如果收入成本都是含稅的,這樣算的利潤,費用里應該包括向稅局交的稅
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師,按照企業(yè)所得稅稅負率,推算出利潤,收入-利潤=成本,在推算出總成本,這個成本是包含費用的吧?
老師,我們單位年底算利潤,收入成本都是含稅的,這樣算的利潤,費用里應該包括向稅局交的稅嗎
老師,我想問一下,我算利潤的時候,收入,成本,費用都是含稅算的,這樣算出來的利潤正確嗎?
計算公司內(nèi)部利潤時 用含稅價:收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計算出來的利潤是一樣的對嗎?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調增一部分金額,可以這樣增不,
年底有賬上有2萬的進項稅,我是不是可以沖減之前交的稅
沖減之前交的稅?請問您前面是怎么處理的?
我們算利潤,因為費用里有一年交的所有稅,但是年底我們還有2萬待抵扣,這個不是應該沖減費用嗎
您銷項稅額不是計入收入了嗎