預付資產類 余額在借方 在貸方用借方負數(shù)
老師,為什么我們在收到銀行利息時,財務費用要寫在借方負的多少呢,寫在貸方不行嗎,我看有的主營業(yè)務成本寫多了轉回也是這樣的,我不是很理解
資產負債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產損益的金額,待處理財產損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務報表公式?jīng)]有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢?
老師,怎么付百勝貨款的是用借方表示負數(shù),貸方不也可以嗎?是為了賬好看平嗎?這個在實務中也這樣處理嗎?不知道為什么這么處理
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財務費用100,可公司實際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財務費用-100。我知道兩個分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實際用意是什么!為什么要紅沖財務費用,記入財務費用貸方不也是一樣減少了財務費用嗎?
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應付賬款 貸銀行存款呢?因為應該付的錢已經(jīng)支付,不是應付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
這個我知道,是要統(tǒng)一要這樣做嗎?
手工不需要 軟件一定是這樣的自己出來的