你好,報銷是按預存的報銷
老師,麻煩咨詢一個賬務科目程序是這樣的,就是我們公司嘛,他從那個銀行里面貸款開承兌,但是他開承兌的步驟是這個樣子的,比如說我要開,我要在銀行開100萬的承兌,那我就要打80萬的保證金進去,然后銀行就給我開100萬的承兌,相當于銀行就先幫我嗯墊付20萬,然后就是這一次嘛,我們公司然后開了200多萬的承兌。我們就打了200萬的保證金進去,但是開開最終開出了250萬的承兌,但是實際的銀行轉(zhuǎn)的保證金是200萬,然后我就想了一下,我那個,就比如說我轉(zhuǎn)保證金進去的時候,我就擺的是借其他應付款,然后保證金賬戶,然后貸銀行存款。
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產(chǎn)生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關(guān)的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關(guān)付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應該用哪種方式是正確的
老師,想咨詢一下,去KTV請客戶唱歌,預存1000在KTV的卡里,實際消費的話不到1000,那我要報銷的話,然后是開票的時候是開這個預存的1000還是開實際的金額呢。 如果開實際消費的金額的話,我就存進去,1000以后他也不能退給我,然后嗯,就是如果開,然后這存的1000進去的金額的話,但是也還沒消費完,還有一點點。
老師你好,然后是那個樣子的,就是我們公司現(xiàn)在有一輛車是員工在用,但實際上是股東的朋友把車借給公司在用的,但就涉及到這些費用問題,然后我就想的是可不可以簽一個零租金的租賃合同,然后就說,然后費用嗎由我們承擔,然后這中間我印象中是,如果是比如說保險費呀,然后這些如果是不開,然后包括修車費,如果是他不開公司抬頭的話,然后是不是我們公司也是不能夠報銷的。
我準備注冊一個新公司,然后需要在網(wǎng)上申請,然后我名稱就是新公司的名稱,我已經(jīng)申報成功了,然后他還要在網(wǎng)上申請一個內(nèi)資注冊公司嘛。然后我也申請了,一開始申請的時候,然后網(wǎng)絡可能就是卡頓的問題,然后我就到半截,然后就就點了暫存,然后再進去的話就進不去了。然后我就把它終止了,終止了,然后我再申請,就是按照原先的流程再申請的話,他就申請不了了,要填什么自主預報號,然后我不知道那個是在哪里找啊,就是這個原因,如果要是那個號找到的話,我我填過的話就沒有什么問題了,余下流程我都知道的,之前我我也沒有遇到這種情況。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么