你好 這情況要找一下工商局? ?
老師,用的去年的營業(yè)收入為負(fù)數(shù),因為修改前面錯賬導(dǎo)致營業(yè)收入為負(fù)數(shù),然后在企業(yè)信息公示里,企業(yè)資產(chǎn)狀況里那個營業(yè)收入那里不能填負(fù)數(shù)怎么辦?
您好老師,我去年的報表的營業(yè)收入為負(fù)數(shù),因為修改之前的錯賬導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。然后我報企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個資產(chǎn)情況里的營業(yè)收入金額不能填負(fù)數(shù),這個該怎么辦?
老師,我們是建筑工程公司,去年12月對營改增的一個老項目做負(fù)數(shù)發(fā)票了,以前核定征收沒數(shù)據(jù)。現(xiàn)在賬套里沒這個項目數(shù)據(jù),我怎么處理這個賬務(wù),怎么做分錄?,F(xiàn)在賬套里主營業(yè)務(wù)收入科目比申報數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入科目減少和申報數(shù)一致
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
新辦企業(yè)幾個月了,尚未正式營業(yè)。目前是借款在運(yùn)行的,所以我前面借款部分做的是應(yīng)付賬款。但是最近按照上層要求,借款部分做到應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),導(dǎo)致最終資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)。請問這個情況下,我的企業(yè)所得稅季報里的資產(chǎn)總額如何填寫?因為我試了,無法填寫為負(fù)數(shù)?
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
找工商局怎么說老師
你好 就是按這個情況說就可以 填寫不了?
那我現(xiàn)在先不填提交公示,然后給工商局打電話說明情況嘛還是怎么樣
你好 這樣操作也可以? 我認(rèn)為還是先打電話為好?
好的,謝謝老師我先問問吧
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!