你好 你這里轉(zhuǎn)出是2部分,原值和折舊一并轉(zhuǎn)出處理。 分別按各自金額做轉(zhuǎn)出處理即可,
我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對不上呢
老師,這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬怎么填寫,我有報(bào)廢的資產(chǎn),還有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的資產(chǎn),報(bào)廢的資產(chǎn)分錄是。借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的分錄是,借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊。這兩種情況,怎么登這種賬,是在報(bào)廢和轉(zhuǎn)出里面直接填原值,還是凈值?
老師,我的分錄是這樣做的。固定資產(chǎn)調(diào)整轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施:借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊。 請問這個(gè)在登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬是要怎么填寫?在報(bào)廢或轉(zhuǎn)出里面填原值還是凈值,折舊額里面又怎么填寫?以下這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 老師,那就是把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的這個(gè)分錄,是怎么個(gè)意思?誰多了?
但是就這個(gè)分錄而言,就只是我的固定資產(chǎn)報(bào)廢了,然后我把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理了,其他什么也沒干,對吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
怎么登賬?
你這個(gè)賬本是固定的呀,就是如果說你銷售的話,就直接是以減少的形式來登記啊,用紅筆登記,表示負(fù)數(shù)。
老師,我問的是固定資產(chǎn)報(bào)廢的話怎么登賬?
就你這里報(bào)廢的話,你固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都要減少啊,減少你直接用紅筆單就可以了。
原值用黑筆直接填到報(bào)廢和轉(zhuǎn)出里面,累計(jì)折舊用紅筆填到折舊額里面對嗎?
對的,就是這樣處理
那最后面的余額(凈值)就不用管了嗎?
你這個(gè)樣子用復(fù)數(shù)減少之后,就沒有這部分的凈值了。