您好,這是可以正常入賬,正常認(rèn)證的,通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)來核算的
非開辦期間,在沒有銷項(xiàng)的情況下,進(jìn)項(xiàng)可以入賬幺。入賬是必需得認(rèn)證么。認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),還是記應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅么
老師我們是一家新企業(yè),還沒有產(chǎn)生銷售收入,我進(jìn)項(xiàng)入賬了,但是沒有認(rèn)證,留在應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)借方,下個(gè)月如果有銷售收入及銷項(xiàng)了,再與下月進(jìn)項(xiàng)一起認(rèn)證,可以嗎
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點(diǎn)暈
你好,想請(qǐng)教下現(xiàn)在是籌建期,還沒有銷項(xiàng),但有些固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,我是做借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額還是記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?貸銀行存款。到營(yíng)業(yè)期時(shí)再?gòu)拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆]有銷售收入無銷項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)嗎?還是要填
老師,我們3月給法人的個(gè)稅申報(bào)300,做應(yīng)付職工薪酬300,后來一直沒付,從應(yīng)付職工調(diào)到了其他應(yīng)付款,這樣操作對(duì)嗎?一直不付,不能一直掛職工薪酬嗎?需要調(diào)到其他應(yīng)付款嗎
實(shí)習(xí)律師可以報(bào)銷費(fèi)用嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該重分類還是不重分類一級(jí)科目重分類
這家清稅注銷,現(xiàn)在就是只用在第5條選擇一下日期10.30號(hào)差不多,就可以直接簽署承諾書了嘛?
你好老師,我是餐飲服務(wù),無票收入一年超過1000萬了,目前是小規(guī)模,這個(gè)繳納增值稅按照幾個(gè)點(diǎn)繳納?
我公司是一般納稅人,找農(nóng)民買的海產(chǎn)品或者魚蝦螃蟹之類的,然后我公司銷售出去,我公司開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何取得?
老師,我們有一家分公司,走的簡(jiǎn)易注銷,稅務(wù)工商銀行都已經(jīng)注銷好了,賬務(wù)上還需要處理嗎,應(yīng)收應(yīng)付,固定資產(chǎn)折舊等等
老師好,個(gè)體戶開的勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅多少點(diǎn)
老師,固定資產(chǎn)和賬面對(duì)不上要怎么處理
餐飲公司的進(jìn)銷存是怎么做的,菜品成本是怎么構(gòu)成的
可以先不認(rèn)證,入賬么。有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)么
最好是認(rèn)證的同時(shí)做賬,要不然的話,你的賬和報(bào)表會(huì)不一致的