你這里收取安裝費金額,作為安裝和贈送天然氣的總收入處理, 低價出售作為收入處理,實際成本結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務說不屬于,那應交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
按收取金額作為計稅依據(jù)處理
您說的安裝和贈送的天然氣總收入,因為收取的是全是安裝費,怎么確定天然氣的收入?
根據(jù)各自公允價值分攤處理,同學
請問老師,比如對客戶承諾未達成,給予的補償應該怎么入賬呢
給予客戶的補償? 還是客戶給公司?
公司給客戶的補償
考慮沖減收入處理,如果是公司給客戶
老師我們實際上與收入匹配的業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,也能沖減收入嗎?不能算作費用嗎
這個給客戶也不可能給你提供發(fā)票,也是沒辦法作為費用的,你只能考慮重建你的收入。
老師那沖減收入,相應的稅費怎么處理呢
你沖減收入的話,如果說你之前開的發(fā)票,你要開紅字呀,你這個相關(guān)的稅也是要減少的。
老師贈送的天然氣和灶具是視同銷售嗎?
需要的,視同銷售處理