同學(xué),你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4

你好,我公司給別人開(kāi)發(fā)票,需要她們給稅錢(qián),稅錢(qián)怎么算,6%的票,假如開(kāi)12000的,加上稅錢(qián)給我們多少錢(qián),我們不虧
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián),比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)讓對(duì)方公司怎么開(kāi)票,我們的不會(huì)虧稅錢(qián),因?yàn)槁?tīng)別人說(shuō)乘以0.1算出來(lái)的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢(qián)了,搞不懂,請(qǐng)教老師
別人給我開(kāi)了1000塊錢(qián)的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢(qián)
我們收到一筆錢(qián)是客戶打過(guò)來(lái)的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢(qián),對(duì)方是小規(guī)??梢蚤_(kāi)專(zhuān)票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要開(kāi)具給對(duì)方多少錢(qián)?讓對(duì)方給我們開(kāi)具多少錢(qián)的發(fā)票?
老師,我們是房開(kāi)公司。我們借錢(qián)給別人收的利息開(kāi)票的稅率是多少?
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個(gè)體查賬征收在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 公司在注銷(xiāo)的時(shí)候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請(qǐng)問(wèn)如何算公司的盈虧平衡點(diǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎


但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計(jì)算的,不是根據(jù)12806.4 計(jì)算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個(gè)供應(yīng)商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢(qián)
可能計(jì)算了人工費(fèi)等其他費(fèi)用,還有經(jīng)營(yíng)所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計(jì)算是可以忽略不計(jì)
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問(wèn)題隨時(shí)溝通,滿意 給個(gè)好評(píng)??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢(qián),我們得給別人開(kāi)這么多票,價(jià)稅合計(jì)這么多才可以,那我們不是確實(shí)虧了
稅另外支付,可以單獨(dú)
意思稅款單獨(dú)記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點(diǎn) 這個(gè)按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣(mài)東西你們就需要承擔(dān)稅金,購(gòu)進(jìn)的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價(jià)和不含稅價(jià)這個(gè)說(shuō)法,含稅就是包含增值稅,例如賣(mài)100萬(wàn)的貨,增值稅13%,那么總計(jì)應(yīng)收取113萬(wàn)貨款