同學(xué),你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
老師好,請教您一下關(guān)于社保的問題。。。想問 關(guān)于社保的,〔累計〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒交過社保,政策是63歲退休,那就來不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
老師,請問企業(yè)驗(yàn)資,提供了一份最早的驗(yàn)資報告,報告中的股東是企業(yè)成立時的股東,現(xiàn)在已經(jīng)換成另一個人,但是沒有驗(yàn)資報告,這樣對新的驗(yàn)資報告有影響嗎,謝謝
當(dāng)期所得稅這里,怎么都是貸方減借方呢?怎么理解??
企業(yè)效益不好 提前一個月 通知員工不干了 并且員工已經(jīng)工作20年 可以領(lǐng)失業(yè)金 這種情況下 企業(yè)還應(yīng)該另外支付員工補(bǔ)償金嗎
老師,看不懂,掛賬 紅沖是啥啊
您好,老師,去年10月份的進(jìn)貨專票,代賬沒做賬,我如果要做到這一個月,我該怎么做賬,稅務(wù)系統(tǒng)的票已經(jīng)勾選抵扣過了
老師麻煩問一下什么是所得稅年報,
您好,我是6月建賬,我期初數(shù)據(jù)和本年累計都錄了的為啥我的利潤表本年累計還是跟本期一樣呢
但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計算的,不是根據(jù)12806.4 計算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個供應(yīng)商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢
可能計算了人工費(fèi)等其他費(fèi)用,還有經(jīng)營所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計算是可以忽略不計
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問題隨時溝通,滿意 給個好評??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢,我們得給別人開這么多票,價稅合計這么多才可以,那我們不是確實(shí)虧了
稅另外支付,可以單獨(dú)
意思稅款單獨(dú)記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點(diǎn) 這個按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣東西你們就需要承擔(dān)稅金,購進(jìn)的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價和不含稅價這個說法,含稅就是包含增值稅,例如賣100萬的貨,增值稅13%,那么總計應(yīng)收取113萬貨款