您好!這種一般都是按現(xiàn)在的稅率來開。
你好,物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,業(yè)主現(xiàn)在才來接房,補齊2019.5到現(xiàn)在的物業(yè)費,請問稅率怎么算呢,因為2020年稅率有變化,三改一嘛
物業(yè)行業(yè),小規(guī)模納稅人,業(yè)主現(xiàn)在接房,補齊2019年至這個月的物業(yè)管理服務(wù)費,請問計算稅率的時候要按百分之三和百分之一分開計算嗎?受疫情影響,2020.3到現(xiàn)在小規(guī)模是百分之一征收
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
老師,請問我們是一家小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在因為要更換市場內(nèi)彩鋼瓦,和一家公司簽訂了施工合同,預(yù)算下來有30多萬的費用,請問怎么做會計分錄,謝謝
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應(yīng)的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務(wù)報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現(xiàn)在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業(yè)務(wù)。收入,請問原來因沒達到起征點,營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
他沒要求開發(fā)票,我在做賬的時候按百分之一計算,可以嗎?
你好!可以的。操作上是沒問題的。