你好,之前房租賬做了嗎,做了就不用做了
你好,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司(實(shí)際是二房東)前幾年房東都按期開(kāi)租金發(fā)票,物業(yè)管理公司交租才給租金發(fā)票,物業(yè)公司之前的會(huì)計(jì)根本沒(méi)做賬,今年租客才支付前2年的租金,所以物業(yè)公司開(kāi)了幾十萬(wàn)租金發(fā)票出去,導(dǎo)致收入過(guò)高,又沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)怎么解決呢
老師,公司租的廠房之前3年一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們公司,之前財(cái)務(wù)做賬也都沒(méi)有計(jì)提,今年房東被稅局查了,補(bǔ)開(kāi)了3年的專票給我們,金額高達(dá)幾十萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該如何做賬?
老師早上好,我想問(wèn)下公司這個(gè)月一下子收到4年的房租2018-2021年的,之前沒(méi)有開(kāi)過(guò),是稅務(wù)查了,房東補(bǔ)開(kāi)房租的,房租都是現(xiàn)金付款,開(kāi)票稅點(diǎn)公司承擔(dān)的,公司之前都是零申報(bào)的,也沒(méi)有做帳,這個(gè)才開(kāi)始開(kāi)票,我一下子能做4年的房租嗎,要攤銷嗎,
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題我們公司原來(lái)兩套帳,租賃的廠房房東沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,所以都是走的私人賬戶稅務(wù)帳沒(méi)有計(jì)提過(guò)房租,也沒(méi)有涉及到相關(guān)的賬務(wù)現(xiàn)在稅務(wù)局查我們的房產(chǎn)稅,房東開(kāi)了一年的發(fā)票我現(xiàn)在怎么處理這個(gè)賬務(wù)呢
老師,您好!有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,1 公司和房東簽訂了2年的合同,押金5萬(wàn),現(xiàn)在因?yàn)檫^(guò)不了環(huán)評(píng),需要提前搬廠,房東不退押金,現(xiàn)在這5萬(wàn)要怎樣做賬? 2 之前約定的1個(gè)半月的免租期的這個(gè)房租也要補(bǔ)給他,3萬(wàn),這三萬(wàn)又要怎樣做賬? 3 公司之前和房東簽的合同,房東只能開(kāi)普通發(fā)票,但是約定開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)也要我們出,普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎?我們也要給他出?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
之前房租就是沒(méi)做賬,所以我現(xiàn)在特別頭疼
那我現(xiàn)在該怎么做賬?三年的房租呀呀呀
你好,以前為什么不做呢?
以前不是我做賬呀,老會(huì)計(jì)走了,我剛接手,就接了個(gè)燙手山芋。老師,我該咋補(bǔ)救呀
你好,現(xiàn)在必須補(bǔ)記嗎,不記不行嗎
老師,你是在逗我玩么?不帶這樣解決問(wèn)題的呀
你如果要補(bǔ)記,就用以前年度損益調(diào)整科目做借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
跟管理費(fèi)用科目沒(méi)關(guān)系嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整就是代替管理費(fèi)用,這是調(diào)以前的賬
那以后正常做賬,應(yīng)該怎么做呢?在支付一年房租時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后分月計(jì)提?這個(gè)怎么做分錄呢
借長(zhǎng)攤貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)攤
這個(gè)管理費(fèi)用是每個(gè)月都要計(jì)提,對(duì)吧?
你好,你的理解是正確的