你好 那你就 不要去入賬 既然沒有業(yè)務(wù) 到時(shí)接手虛開發(fā)票 抵扣稅費(fèi) 查到失控了 發(fā)票 就得補(bǔ)稅和滯納金的
企業(yè)在1月底已經(jīng)結(jié)束營業(yè)了,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系2月未營業(yè),但是實(shí)際在3月還有開票行為,實(shí)際這些開票的是1月的收入,所以賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師,如果一家公司存在內(nèi)外兩套帳,經(jīng)營三年,賠了700萬,由于沒有進(jìn)項(xiàng)票,少做收入了,稅務(wù)查賬會(huì)按真實(shí)情況罰款還是按照實(shí)際的票罰款呢?
取得的一些進(jìn)項(xiàng)票與實(shí)際經(jīng)營的業(yè)務(wù)沒關(guān)系,那真實(shí)賬務(wù)應(yīng)該如何處理,有的是對(duì)公打款,
老師物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)已經(jīng)實(shí)際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對(duì)方開具的發(fā)票,當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用需要計(jì)提應(yīng)如何計(jì)提,賬務(wù)應(yīng)如何處理。
內(nèi)賬是反映公司的真實(shí)業(yè)務(wù)。如果不是公司的真實(shí)業(yè)務(wù),那么就算取得合法的票據(jù),也不能做到內(nèi)賬里,是嗎?比如老板給自己家里買家電等和公司經(jīng)營無關(guān)的,即使抵扣了進(jìn)項(xiàng),也不做進(jìn)內(nèi)賬?
求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開銷售貨物專票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷后需要做什么
我們對(duì)公給別人打款,別人給我們開票了,比如車子的保險(xiǎn)費(fèi)、小區(qū)的物業(yè)費(fèi)啥的,都不能入賬嗎?外賬上也不能入賬嗎? 那銀行賬應(yīng)該怎么做,才能平
?你好? 這個(gè)車子是你們公司的嗎 ? 是的話就入賬? ? ?不是的話就建議不入 。到時(shí)你入了固定資產(chǎn)? 還得有實(shí)物才行 的?
車子是法人的,
你好 那你不是公司的車輛就建議不入賬的 。 如果是公司名下的 才是入賬的?