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之前一直有留底的進(jìn)項稅額,1月交了金稅盤開票軟件的服務(wù)費280,這個在本月的減稅項目中,是不能抵減稅額的,這樣填寫,可以嗎?

之前一直有留底的進(jìn)項稅額,1月交了金稅盤開票軟件的服務(wù)費280,這個在本月的減稅項目中,是不能抵減稅額的,這樣填寫,可以嗎?
2021-02-23 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 16:16

你好 需要抵扣增值稅的要填寫實際抵扣

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快賬用戶3191 追問 2021-02-23 16:19

以為有進(jìn)項留底,就不用,哎,想錯了。那這個月的報稅已做完,下個月還能補(bǔ)嗎?怕不能補(bǔ)呀,看有個第4列小于等于第3列

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快賬用戶3191 追問 2021-02-23 16:19

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額和銷項稅額時,才發(fā)現(xiàn),不對

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快賬用戶3191 追問 2021-02-23 16:20

年前怕錯過報稅期,就蹭蹭蹭給報了

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齊紅老師 解答 2021-02-23 16:22

你好,可以的,這個什么時間抵扣都可以啊。

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你好 需要抵扣增值稅的要填寫實際抵扣
2021-02-23
同學(xué)你好,是的,差的就是留抵的
2021-08-05
你好 沒有應(yīng)交稅費 主表是不填寫的?
2020-12-03
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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