您好 請(qǐng)問(wèn)押金從工資里扣時(shí)沒(méi)有計(jì)提工資嗎
老師你好,公司里退員工工服押金從公賬上轉(zhuǎn)的,之前是扣的工資,但是沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),現(xiàn)在公賬上有轉(zhuǎn)賬記錄分錄怎么做合適
押金從工資里扣時(shí)沒(méi)有單獨(dú)設(shè)科目核算,退押金時(shí)怎么做分錄?
老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房,房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬(wàn)元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 對(duì)方給我們把押金和三個(gè)月的房租都開(kāi)發(fā)票了,我們也入賬抵扣了,我們當(dāng)時(shí)20000元都當(dāng)房租每月攤銷(xiāo)了,現(xiàn)在三個(gè)月到期,因?yàn)槠渌蛞獡Q租其他房間,對(duì)方要把押金退回,要是我們賬上就沒(méi)有單入押金這個(gè)科目,如果押金退回我是不是還要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,可是我當(dāng)時(shí)入賬時(shí)首月押金就沒(méi)單獨(dú)入賬,都房租攤銷(xiāo)的,我該怎么入賬
你好老師我租廠房有2押金1租這時(shí)候押金分錄怎么做?都是從公帳付的,2.退了廠房了,押金退還公帳還付了一個(gè)月租金怎么做分錄?我之前用的其他應(yīng)付款結(jié)算的
老師,20年有筆回單收款3690(其中含1000押金),今年要退這筆押金,我查了當(dāng)時(shí)的分錄:借:銀行存款3690貸:應(yīng)收賬款3690;現(xiàn)在要退,這要怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫(xiě)?押金不是要入其他應(yīng)付款科目嗎
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷(xiāo)售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開(kāi)發(fā)票是按照合同開(kāi),還是按照結(jié)算單開(kāi)的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢(qián)的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買(mǎi)賣(mài)合同為什么不行,只有政策性房屋買(mǎi)賣(mài)合同才屬于專(zhuān)屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
通行費(fèi)的發(fā)票,可抵扣幾個(gè)點(diǎn),高鐵票可抵扣幾個(gè)點(diǎn),滴滴打車(chē)的呢,
計(jì)提了 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
那您扣工資的時(shí)候怎么處理的?
也沒(méi)有做扣的分錄
那從工資里扣 是計(jì)提工資的時(shí)候按扣除后的計(jì)提嗎
是的,沒(méi)錯(cuò)
那您現(xiàn)在要把押金包含在工資里計(jì)提
現(xiàn)在押金300元,員工上上月離職了,本月20號(hào)發(fā)了上月工資,現(xiàn)在只有押金沒(méi)退,麻煩老師寫(xiě)下分錄。
借:管理費(fèi)用-工資 300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 300
先補(bǔ)做您剛才寫(xiě)的分錄 退時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬300 貸:現(xiàn)金300 就可以了對(duì)嗎
是的 這樣賬務(wù)處理就好了
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)